可以的,可以這么做的。
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤(rùn)一百多萬(wàn),一般納稅人,是以前積累下來(lái)未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤(rùn)的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤(rùn)分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒(méi)有這么多利潤(rùn),然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過(guò)內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會(huì)計(jì),這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
老師,假設(shè)我們公司的股權(quán)架構(gòu),從自然人改成公司股東形式的,假設(shè)我們A公司,去注冊(cè)一個(gè)A電子科技公司,投資A公司,然后A要是有利潤(rùn)2000W,正常還要繳納高新15%企業(yè)所得稅,現(xiàn)在就是不用繳納企業(yè)所得稅,就可以先免稅的把這2000W給到A電子科技公司去用,然后A電子科技要分紅給股東的話,就只繳納20%個(gè)稅了,也就是少了企業(yè)所得稅這塊?是這么理解嗎.正常如果是自然人公司持股的話,2000W利潤(rùn)要交繳納15%所得稅再繳納20%分紅個(gè)稅
就是我們公司那個(gè),那個(gè)股東現(xiàn)在是一個(gè)法人是一個(gè),然后就是說(shuō)現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵(lì),然后就是說(shuō)現(xiàn)在分的時(shí)候兒吧,我們企業(yè)交上那個(gè)企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個(gè)單位以后,他那個(gè)法人企業(yè)應(yīng)該是在交那個(gè)所得稅以后才能分分給股東?,F(xiàn)在就是我在就是一直在想這個(gè)問(wèn)題。嗯,我們這個(gè)公司直接分給那個(gè)法人企業(yè)的那兩個(gè)股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個(gè)法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個(gè)人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
老師,想咨詢個(gè)問(wèn)題! 我們公司碩博是做批發(fā)零售行業(yè)的,一人有限公司! 現(xiàn)在老板想著在注冊(cè)個(gè)家族控股公司(老板和他兒子兩人股東)成為碩博的股東! 1.方面為了以后碩博的盈利可以直接給控股公司分紅避免交分紅稅 2.方面說(shuō)碩博是1人公司以后有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的雖然是有限責(zé)任,如果分不清個(gè)人財(cái)產(chǎn)跟企業(yè)財(cái)產(chǎn),個(gè)人財(cái)產(chǎn)也要受牽連。 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)有沒(méi)有必要這樣做!讓我拿出方案! 您給解答下唄
張老師,碩博是做批發(fā)零售行業(yè)的,一人有限公司! 現(xiàn)在老板想著在注冊(cè)個(gè)家族控股公司(老板和他兒子兩人股東)成為碩博的股東! 1.為了以后碩博的盈利可以直接給控股公司分紅避免交分紅稅 2.領(lǐng)導(dǎo)的意思碩博是1人公司以后有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的雖然是有限責(zé)任,如果分不清個(gè)人財(cái)產(chǎn)跟企業(yè)財(cái)產(chǎn),個(gè)人財(cái)產(chǎn)也要受牽連。 老師,想問(wèn)下老板說(shuō)的這種方案能行得通嗎?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
老師,這個(gè)法人代表的身份是不是股東是有區(qū)別的吧,是股東就是稅后還要再交20%的個(gè)稅,如果不是股東的話就可以直接轉(zhuǎn)走嗎
老師,23年的四季度忘記季計(jì)提所得稅費(fèi)用了,在24年1月的時(shí)候補(bǔ)提的,這樣稅費(fèi)是沒(méi)有變化仍然正確,但資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)就是錯(cuò)的。 這個(gè)數(shù)字一直錯(cuò)下去,到24年12月的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)減掉利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年末數(shù)就不符合了,這種情況應(yīng)該怎么處理? 而且提交給稅務(wù)局的財(cái)報(bào),24年的年初數(shù)一直不對(duì)
對(duì)的是的,法人代表和股東可以不是一個(gè)人。你這個(gè)法人可以是外聘的。只要是有限公司個(gè)人股東分紅需要交20%的個(gè)稅。
那你在1月份補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候做了哪個(gè)科目?你是做了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是所得稅費(fèi)用?
如果是做了利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),那他不在年初數(shù)里面,影響年末勾稽關(guān)系不一致。他可以忽略這個(gè),不影響一整年都是不一致的。
公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以就在未分配利潤(rùn)下面建了一個(gè)二級(jí)科目,以前年度損益調(diào)整。 那也就是說(shuō)我可以一直不處理,讓這個(gè)數(shù)字一直延續(xù)下去,但自己知道這個(gè)差異就行了,但稅務(wù)局有一次打電話來(lái)問(wèn),說(shuō)公司這個(gè)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致,解釋完原因以后,稅務(wù)局也就沒(méi)說(shuō)啥,但感覺(jué)一直掛著的差異挺難受的
對(duì)的是的一直有差異就行,一般是合理的理由就行。還有一種情況,你計(jì)提了盈余公積和分紅,他也會(huì)不一致,這些都是沒(méi)有關(guān)系的,他不強(qiáng)制。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。