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老師,請問一下,收到一張進(jìn)項發(fā)票,勾選的是出口退稅類勾選,這張發(fā)票會計分錄怎么做?

2025-01-10 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-10 11:26

你好,這個是借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶5416 追問 2025-01-10 11:29

我是問貨物入庫的分錄?跟普通抵扣的發(fā)票一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-10 11:34

你好,是的,入庫的時候是一樣的。

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你好,這個是借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2025-01-10
您好。根據(jù)您的描述,問題回復(fù)如下: 1、當(dāng)外貿(mào)出口企業(yè)的出口產(chǎn)品享受免稅但不退稅政策時,其進(jìn)項發(fā)票的用途通常應(yīng)選擇抵扣勾選。這是因為雖然出口產(chǎn)品免稅,但企業(yè)仍然可以通過抵扣進(jìn)項稅來降低其在國內(nèi)經(jīng)營活動的稅負(fù)。 抵扣勾選意味著企業(yè)可以將這些進(jìn)項稅用于抵扣其在國內(nèi)銷售商品或提供勞務(wù)時產(chǎn)生的銷項稅。 退稅勾選一般用于那些可以享受出口退稅政策的產(chǎn)品。由于您是免稅不退稅,因此不應(yīng)選擇退稅勾選。 2、分錄: 購進(jìn)出口貨物并收到增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)做如下會計分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 貨物出口后: 由于產(chǎn)品免稅不退稅,企業(yè)無需單獨處理退稅事宜,但應(yīng)將進(jìn)項稅進(jìn)行抵扣處理。此時,企業(yè)可能需要根據(jù)征稅率與退稅率的差率,計算征退稅差額,并將不可退的進(jìn)項稅計入成本。但在此免稅不退稅場景下,主要關(guān)注抵扣而非差額計入成本。 抵扣時,會計分錄可能不直接體現(xiàn),而是通過后續(xù)銷項稅的抵扣來間接反映。在實際操作中,由于免稅不退稅,企業(yè)無需單獨做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-09-25
你好!麻煩你稍等一下
2023-05-14
您好!出口發(fā)票可以手寫或者機(jī)打,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求來做,進(jìn)項發(fā)票做退稅勾選。
2021-09-17
是的,就是那樣子的 哈
2024-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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