是的,對(duì)的,是這么做的。需要有報(bào)銷單。
老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因?yàn)闆](méi)現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆?jiàn)有的是先問(wèn)老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師:你好!請(qǐng)問(wèn)公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的,上月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個(gè)月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月付款做賬用什么作為憑證
老師好,請(qǐng)教一下,7月份的報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候還沒(méi)有給他支付,分錄是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,那么我現(xiàn)在用現(xiàn)金支付支付給他,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,那我的原始憑證用什么單據(jù)
有些貨款是老板墊付的,發(fā)票先到入賬,掛在其他應(yīng)付款。以后用現(xiàn)金付老板墊付款能用支付單做為原始憑證嗎
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模公司。老板從對(duì)公提錢至私卡,再由該私卡付各種費(fèi)用,以前入現(xiàn)金,現(xiàn)金不夠時(shí)又掛老板其他應(yīng)付。現(xiàn)在可否直接入其他應(yīng)付,不再?gòu)默F(xiàn)金中走行嗎,因所有費(fèi)用均由老板支付。代賬會(huì)
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
就是說(shuō)掛其他應(yīng)付,也要寫(xiě)報(bào)銷單?
對(duì)的,是的,是這么做的,就是個(gè)人墊付了,需要寫(xiě)報(bào)銷單。
另外,支付某個(gè)體供應(yīng)商的貨款未走對(duì)公賬戶,對(duì)方己開(kāi)發(fā)票,可用現(xiàn)金或其他應(yīng)付嗎
你好,用現(xiàn)金金額不大的可以,而且需要對(duì)方開(kāi)收據(jù)。
金額10萬(wàn)左右,未開(kāi)收據(jù),行嗎
金額太大不合理,有風(fēng)險(xiǎn),你一次能拿出10萬(wàn)塊錢來(lái)現(xiàn)金。
那怎么辦呢
分開(kāi)付款分開(kāi),每次1萬(wàn)左右。
每次三五萬(wàn)行嗎
可以的,可以的,可以的
每次開(kāi)票三五萬(wàn),同時(shí)付現(xiàn)三五萬(wàn)?
是的,可以呀,可以呀,可以呀,可以的