第一個籌建期是的開辦費。 第二個這個具體的是什么業(yè)務(wù)?
老師,請問一下去年11做成立的公司。12月稅務(wù)登記,12月申報個稅3人9500元,餐飲發(fā)票600元。沒有買稅盤沒收入,沒有銀行流水,這個是虧損的,餐飲發(fā)票是做管理費用 —開辦費- 業(yè)務(wù)招待費嘛??然后年報匯算清繳怎么報稅,不會,
老師,請問一下2020年11月成立的公司12月申報個稅。沒有銀行流水,沒有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費的嘛。做管理費用—開辦費—業(yè)務(wù)招待費 還是說做管理費用—開辦費_其他好點??都是可以的嘛
老師,請問我們公司營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)下來了,稅務(wù)登記也辦完了,但是還沒有第一筆收入,現(xiàn)在裝修費和房租費一年的發(fā)票已經(jīng)給我們開了,也支付金額了,這個是需要列入開辦費中嘛?比如房租一次性支付一年的,但是列入開辦費中,不是攤銷不了了嗎?
老師,請問這個月開出紅字發(fā)票,沖減去年的收入,還有10-11月有費用,但是經(jīng)辦人一直沒拿來發(fā)票,也還沒付款,這個月才支付的,這兩筆業(yè)務(wù)匯算清繳時候需要調(diào)整報表嗎?
老師,關(guān)于匯算清繳, 公司開辦半年沒有一分錢收入,都是老板借款和墊資周轉(zhuǎn),半年開辦費各項裝修支出實際為30多萬(含白條入賬),扣出去白條20萬后。還余工資和費用10萬可以抵扣稅。請問: 1. 匯算清繳填表時,成本和費用那列,我一共只能填10萬元吧(因為只有這10萬左右是有正規(guī)發(fā)票的)匯算清繳時,把費用調(diào)減20萬,是對的嗎?
低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料兩種在購買,和領(lǐng)用時,怎么進行賬務(wù)處理?還有如果購買當(dāng)月開具專票,不認(rèn)證,有銷項稅額后再認(rèn)證,分別怎樣進行賬務(wù)處理
公對公開票之后,購買方可以用現(xiàn)金支付給銷售方嗎
老師,我想問一下,我們公司是國企,現(xiàn)在要把一個子公司無償劃轉(zhuǎn)給其他的國企,我們公司的賬面要怎么處理
公司購買土地,之后準(zhǔn)備出租的話,取得土地使用權(quán)的時候需要申報哪些稅?
老師,請問,組織固定液(10%中性福爾馬林),稅收編碼是多少
老師,請問和對方有簽訂合同,對方有開具發(fā)票,現(xiàn)在銀行付款,可否不對公付款,假如銀行付款給私人賬號,那個私人賬號不是法人的讓對方寫個付款委托書可以嗎,對方是公司
老師你好2024012漏入了一筆季度結(jié)息31元請問怎么入賬啊
老師好,之前股東給公司借過款,現(xiàn)在股東去世了,兒子成了股東,之前問股東借的款可以轉(zhuǎn)到兒子名下嗎?需要什么手續(xù)?
坐飛機,收到電子客票行程單的同時,能再收到電子發(fā)票(航空運輸電子客票行程單)嗎?
老師好,社保的年度繳費工資一定要報嗎?如果工資沒有改變也要報嗎?不報有什么后果?是截止今天嗎
就是業(yè)務(wù)招待費不是匯算時候按照發(fā)生額的60%扣除么,如果放入開辦費是不是可以全額扣除了,不是按業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)
匯算清繳的時候,所有的都需要納稅調(diào)增。因為你是籌建期,籌建期不允許虧損。在營業(yè)期的時候,招待費按發(fā)生額的60%調(diào)減。其他的比如辦公費全額抵扣的,可以全部調(diào)減抵扣
那老師,是不是直接放入業(yè)務(wù)招待費更好,新開辦只支付了貨款,工資,沒有收入,收入是法人匯入的錢,企業(yè)就是出于虧損狀態(tài)的
是的對的,你賬面上是虧損的呀。
好的,謝謝老師
法人給公司的現(xiàn)金,是不是公司開個收款收據(jù)就可以入賬的
對的對的,是這么做的。