你好,其實你這個可以直接借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入稅收減免。
老師,我家是個體經(jīng)營部,現(xiàn)在要申報年度匯算清繳,2022年第二季度申報時,需繳納151.86元,現(xiàn)在我申報了年度匯算清繳時,系統(tǒng)顯示稅局要退還稅費151.86元,稅局打來電話還要求我申報經(jīng)營所得個稅C表,,現(xiàn)在申報不了C表,稅局說需要調(diào)整一下報表,讓報表為0才行,我要怎么調(diào)整呢?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時是4月份增值稅申報表已經(jīng)申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
郭老師,麻煩問下公司招用退伍軍人增值稅是享受優(yōu)惠,去年不知道,稅務(wù)打電話讓我到大廳更正申報,那如果我從去年更正,這去年的賬務(wù)已經(jīng)匯算清繳了,是不是不好處理?
老師,我們公司23年9月的一張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出做錯月份,稅務(wù)局上?讓重新更正申報,重新繳納的增值稅及附加稅如何做賬務(wù)處理?以前繳納過的增值稅及附加稅做了退稅已經(jīng)退回來了,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師,我司已申報繳納印花稅,稅管員打來電話說,不應(yīng)該按年申報,讓我申請退稅,那我司退稅的錢,怎么記賬呢,24年已經(jīng)記賬了,這都跨年了,這個賬目要怎么記呢
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
這個是之前的會計記賬的 您看下 我覺得不太對,他還導(dǎo)致了我申報24年利潤表申報不了,顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。
你好,是這樣子的,如果說稅務(wù)局要求你更正申報的話,那么你就把當(dāng)時交的憑證做紅字分錄沖減,然后多交的部分計入其他應(yīng)收款。如果沒有叫你跟進申報,你就去營業(yè)外收入。
老師您看 那之前的會計是做錯賬了嗎
他這個憑證確實不對。
所以我已經(jīng)懵了 不知道該咋搞了 看不懂 怕調(diào)錯再
其實最好的辦法就是先紅字沖減之前。計提和繳納的然,然后再按照實際的來做就可以了。他這個是沖減的繳納的,但是沒有沖減計提的。I