你好,其實你這個可以直接借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入稅收減免。

新班的個體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務登記?
老師,個體戶的電子稅務局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務報酬,那需要去電子稅務局增加這個勞務報酬所得稅種嗎
核定征收的個體,個人經(jīng)營所得是根據(jù)銷售總收入來申報還是根據(jù)利潤來申報?
老師,像擔保機構做這種擔保費用我是到財務費用,其他還是需要建立一個擔保費用科目了。
老師您好,請問財務憑證后面對應的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對不對?(說了什么容積率)
工程的1000多的焊接設備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費用
中途建賬,其他流動資產(chǎn)上個資產(chǎn)負債表有520萬,新的報表只有0,上個資產(chǎn)負債表應交稅費470萬,新的報表是-42萬,怎么調整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導致負數(shù)嗎?
個體戶轉公司時已開清稅證明,現(xiàn)在報公司稅還要把之前個體戶的賬也做進去嗎
這個是之前的會計記賬的 您看下 我覺得不太對,他還導致了我申報24年利潤表申報不了,顯示印花稅大于營業(yè)稅金及附加。
你好,是這樣子的,如果說稅務局要求你更正申報的話,那么你就把當時交的憑證做紅字分錄沖減,然后多交的部分計入其他應收款。如果沒有叫你跟進申報,你就去營業(yè)外收入。
老師您看 那之前的會計是做錯賬了嗎
他這個憑證確實不對。
所以我已經(jīng)懵了 不知道該咋搞了 看不懂 怕調錯再
其實最好的辦法就是先紅字沖減之前。計提和繳納的然,然后再按照實際的來做就可以了。他這個是沖減的繳納的,但是沒有沖減計提的。I