你好,是內(nèi)賬,還是外賬的處理??

老師,是這樣的,公司13年建的帳套,當時實收資本是實繳的2000萬,建帳套的時候起初有三個公司預付賬款在借方。后來轉(zhuǎn)股了,借舊股東,貸新股東,把前面三個公司的預付賬款直接充掉做成借:預付-某人,貸:預付-三個公司,三個公司和舊股東有關聯(lián),他這樣之間把三個預付賬款的三個公司直接沖掉掛在某人那,那某人不是掛著了,我應該怎么做?
老師請問下,就是賬上掛賬一筆預付款,問老板說是幾年前讓對方直接把票開給我們的買家了(第三方),但是之前沒有協(xié)議什么的,現(xiàn)在賬一直掛著,可以這怎樣處理呢
老師,我公司之前有一筆貸款,以貨款的方式轉(zhuǎn)到第三方賬戶,第三方轉(zhuǎn)給老板了,這筆錢當時記在預付賬款里了,時間比較久了,可以做成壞賬嗎
老師,我公司在16年從銀行貸款以預付貨款轉(zhuǎn)給第三方,之后一直掛著預付賬款,實際這個錢,第三方轉(zhuǎn)給老板了,現(xiàn)在一直掛著,我能不能做成壞賬,慢慢沖掉
老師,我公司在16年從銀行貸款以預付貨款轉(zhuǎn)給第三方,之后一直掛著預付賬款,實際這個錢,第三方轉(zhuǎn)給老板了,現(xiàn)在一直掛著,我能不能做成壞賬,慢慢沖掉
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
外賬處理,
你好,那對方也沒有給你們供貨嗎??
沒有,就是貸款走下賬,銀行放款到他們賬戶,他們直接轉(zhuǎn)給老板了,銀行放款是以預付貨款的方式 付給他們
你好,沒有供貨給你們,拿就需要做壞賬處理的
我是想這樣做會不會有風險,我想每年分批轉(zhuǎn)一點
你好,這樣做,當然是有風險的。稅務會懷疑真實性?
那怎么辦,這個錢老板肯定是還不回來的,計提壞賬慢慢沖也行不通嗎
你好,最好是不要搞這種操作。 貸款的資金,應當支付給正常供應商才是,而不是轉(zhuǎn)入個人賬戶的
那是很久之前的了,銀行貸款都是先放在第三方賬戶,但是第三方直接轉(zhuǎn)給老板,他拿 去用掉了
你好,我知道。 第三方應當是你們真實的供應商,款項不應當轉(zhuǎn)給老板個人才是解決這個問題的關鍵??
是的,我明白的,正當?shù)木秃门?,現(xiàn)在 是掛著這家,錢也回不來,走不平,就想著能不能提壞賬
你好,確定不會供貨,也不會退回,只能是做壞賬處理了?
確定的,肯是回不來的,之前稅務局還問,怎么有這么大的預付賬款要搞清楚是怎么回事來,我還不知道怎么回答呢
你好,這種情況換誰來,都不太好解釋的
只能說是付貨款對方一直不供貨,要不然稅務局該當成分成叫補個稅了吧,這樣就麻煩了
你好,那稅局也會問,怎么不供貨款項也沒有退回來呢?
那怎么說呢
你好,這種是無法解釋的(稅局的人也不傻)