你好,那個(gè)是必須要申報(bào)的,不然那個(gè)贈(zèng)送的費(fèi)用不能稅前扣除
老師,贈(zèng)送購(gòu)物卡給客戶,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理為業(yè)務(wù)招待費(fèi),個(gè)稅需要代扣代繳。但是并不能取得客戶的身份信息啊,如何代扣代繳?
個(gè)人取得的禮品收入,按照“偶然所得”項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,但企業(yè)贈(zèng)送的具有價(jià)格折扣或折讓性質(zhì)的消費(fèi)券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品除外。請(qǐng)問(wèn)具有價(jià)格折扣或折讓性質(zhì)的消費(fèi)券、代金券、抵用券、優(yōu)惠券等禮品包含商場(chǎng)購(gòu)物卡嗎?比如哪些類型的卡是符合的呢?
老師購(gòu)買購(gòu)物卡,購(gòu)物卡作為福利發(fā)給員工以及把購(gòu)物卡贈(zèng)送給客戶怎么做賬呀,還有就是贈(zèng)送給客戶怎么代扣代繳個(gè)稅?
我看到有人說(shuō)送客戶禮品,比如實(shí)物,購(gòu)物卡之類的,要代扣個(gè)稅。但實(shí)際,做賬都入的招待費(fèi),沒(méi)扣繳個(gè)稅啊,怎么扣法,也不好扣客戶個(gè)稅啊
老師,購(gòu)物卡送禮,但不想代扣代繳個(gè)稅怎么樣才能合規(guī)呢
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問(wèn)下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
做成員工福利,用和工資合起來(lái)申報(bào)工資可以不呢
關(guān)鍵是員工答應(yīng)那樣做嗎?
這樣工資不高少交或者不交稅是不是呢
是的,就是那樣子的,只是需要員工配合
哦,謝謝老師
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