小規(guī)模企業(yè),這種情況可以這樣做分錄,但要確保購買辦公用品有合法有效憑證,支付金額與報銷費用相符且能與之前提款關(guān)聯(lián)。同時,要保證附件齊全并準確登記明細賬。
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個人 借長攤 貸預(yù)付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
老師,請問一下法人買材料 直接公戶轉(zhuǎn)別人個人賬戶,能不能借 應(yīng)付賬款 對方名字 貸銀行存款?還有法人直接從公戶轉(zhuǎn)他自己私戶了 備注采購款 這個分錄能不能借 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款法人 收到發(fā)票借庫存商品 貸應(yīng)付賬款。小規(guī)模公司
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
公司是一般納稅人,7月份貸款買車分3年還款,8月份開始每個月的本金和利息從法人的銀行卡代還,車子價稅合計金額是86000,但是銀行賬戶沒有收到這筆貸款 7月收到發(fā)票: 借:固定資產(chǎn)-貨車76106.19 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額9893.81 貸:長期借款-某銀行86000 8月本金2030.92,利息779.73, 7月計提利息:借:財務(wù)費用 779.73 貸:應(yīng)付利息779.73 8月支付本利: 借:長期借款-某銀行2030.92 應(yīng)付利息779.73 貸:其他應(yīng)付款-法人名字2810.65 8月歸還法人墊付的貸款: 借:其他應(yīng)付款-法人名字 2810.65 貸:銀行存款2810.65 老師看看我這樣做對嗎
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
一般納稅人跨月發(fā)現(xiàn)上月開具的專票有誤后怎么辦
老師,現(xiàn)在使用數(shù)電發(fā)票了,今天沒有報稅可以開發(fā)票嗎
資產(chǎn)減值,看第五題,完全商譽是125,減值金額為2700+125-2500=325,所以甲公司確認減值是125x80%=100商譽減值和200的可辨認資產(chǎn)減值損失
老師早上好??,請問個體戶開了1600多萬給專官員申請了,去年七月開的,經(jīng)營所得24年申報年度一直提示成本只有186萬,顯示不了25年匯算清交前成本票,在匯算清繳前成本票也是有1600多萬的,現(xiàn)在稅務(wù)局要來查賬,請問要注意什么呀老師?
實繳資金進貨花了,分錄怎么寫
老師,我們是拍短視頻的,一個工作人員在外工作臨時用了兩個臨時工,一個人300,她直接轉(zhuǎn)賬給對方了,對方的信息也沒有,無法申報勞務(wù),能直接入賬嗎
老師,您好,請問全部員工參保證明怎么打或者查找下載
小規(guī)模納稅人 7 月份開了張發(fā)票 6000 元,實際收款 3000 元,八月一號發(fā)現(xiàn)開票錯誤,現(xiàn)在 6000 元沖紅,重開了張 3000 元,這張重開的 3000 元和沖紅發(fā)票可以入 7 月份的賬嗎?
工會經(jīng)費是做管理費用嗎
老師 我是建筑業(yè) 異地預(yù)繳個稅 我開票80萬 我異地預(yù)繳個稅?怎么計算