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老師,前年有一筆款項(xiàng)給對(duì)方(政府單位)開了發(fā)票,也確認(rèn)了營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在對(duì)方說不能作為收入,可能需要退回,那賬務(wù)和稅務(wù)上要怎么處理呢

2025-01-08 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-08 18:12

你好,做紅字分錄沖減。

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齊紅老師 解答 2025-01-08 18:12

然后更正之前的匯算

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快賬用戶7119 追問 2025-01-08 18:15

借:銀行存款(紅) 貸:營(yíng)業(yè)收入(紅)嗎,那發(fā)票是不是需要紅沖呢

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齊紅老師 解答 2025-01-08 18:16

是的是要開紅字發(fā)票。

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快賬用戶7119 追問 2025-01-08 18:16

匯算是在今年更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-08 18:17

你好,是更正以前年度的匯算。

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快賬用戶7119 追問 2025-01-08 18:20

需要做賬務(wù)處理嗎,以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-01-08 18:21

你好,是的,是需要做賬務(wù)處理的

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快賬用戶7119 追問 2025-01-08 18:22

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-08 18:23

你好,不用客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝。

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快賬用戶7119 追問 2025-01-08 18:27

老師,那分錄是怎么寫的

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齊紅老師 解答 2025-01-08 18:39

您好,借應(yīng)收賬款等,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,金額寫負(fù)數(shù)

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你好,做紅字分錄沖減。
2025-01-08
同學(xué)你好 執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沖減收入 借:以前年度損益調(diào)整(原確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入金額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等(根據(jù)實(shí)際退款情況確定,若已收到款項(xiàng)為銀行存款,未收款為應(yīng)收賬款) 調(diào)整稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(原確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的增值稅額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等附加稅費(fèi)(原確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的附加稅費(fèi)金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整利潤(rùn)分配 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沖減收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(原確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入金額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等 調(diào)整稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等附加稅費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 若涉及所得稅調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用
2025-01-08
你好,直接做無票收入就可以的,如果對(duì)方不要發(fā)票。
2021-09-02
你好,是原單位相關(guān)的賬戶的話,需要對(duì)方出個(gè)證明
2020-08-24
你好,對(duì)的,是的不一致的,你把這個(gè)以前年度損益調(diào)整改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2023-02-14
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