同學(xué)你好,準(zhǔn)確的描述是, 各月歸各月, 這個(gè)月交完了,增值稅余額相當(dāng)于 0 了,就是清空了, 那么,下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅 自然就是全額可以重新抵扣下月銷項(xiàng)稅,
求助,各位老師,請問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
上個(gè)月有留底稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 未交增值稅 這個(gè)月留底的全部用了,有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬,最終算下來要交增值稅的
公司上月有留低稅額,這個(gè)月老板說要交一部分增值稅,但是這個(gè)月又虧損,就是上個(gè)月留低用作這個(gè)月也還有多的,這種情況下能交增值稅嗎 怎么操作
請問下個(gè)月要是留底抵扣完還需要交稅,怎么做分錄呢?
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額55, 這個(gè)月依舊有留底,我怎么去做這個(gè)留底分錄
老師我們是個(gè)體核定征收的,之后變成查賬征收后,之前核定時(shí)期進(jìn)來的成本費(fèi)用票可以抵扣成本嗎?
老師,24年年度匯算清繳調(diào)整報(bào)表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了,報(bào)第一季度財(cái)報(bào)沒調(diào)整有余額,這第二季度所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報(bào)?如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無余額申報(bào),第一季度財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整,去年收入憑證重復(fù)了一筆,今年怎么做分錄調(diào)整
老師,我們單位那電力局給開的發(fā)票,因?yàn)樯婕暗阶N,然后預(yù)付賬款貸方余額有0.46,該怎么處理一下比較好?
老師想問下,企業(yè)賬面有40萬實(shí)收資本,注銷的時(shí)候,銀行賬戶有錢可以直接還款這40萬實(shí)收資本嗎
老師好,不明白第五問是怎么算的,請幫忙解答一下!
建設(shè)工程服務(wù)類,一般納稅人可以開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,個(gè)稅扣繳端只綁定了一個(gè)公戶,但是現(xiàn)在公戶凍結(jié)了,怎么辦才能扣款呢?
請問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個(gè)車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
請問,有我說的這個(gè)政策嗎?
所以。當(dāng)月有留底 那么??梢岳^續(xù)抵扣下月的銷項(xiàng)稅 當(dāng)月要交稅,就沒有抵頂下月的稅 這個(gè)說法。因?yàn)?。?dāng)月必須交
我更正11月申報(bào)表,產(chǎn)生了增值稅稅金,我不交,然后,申報(bào)12月增值稅報(bào)表的時(shí)候,有大量留底,來抵消11月更正產(chǎn)生的增值稅稅金
同學(xué)你好, 沒有 你說的這個(gè)政策。 如果說 稅局同意暫時(shí)不交稅,也只能掛在賬上。 但是。和下個(gè)月的增值稅的抵扣 沒有任何關(guān)系了
同學(xué)你好。 更正申報(bào)后。假如要交稅,假如你不點(diǎn) 交稅按鈕 稅局也會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)自動(dòng)收走的。