你好,你本期有調(diào)整期初的損益?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我把稅調(diào)了一下,然后利潤(rùn)表上的本年累計(jì)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤(rùn)相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤(rùn),現(xiàn)在怎么弄呢?
老師好,問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)期初加上本年累計(jì)凈利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)期末數(shù)不想等,差145.50、這是哪里有問(wèn)題,如何查找? 銀行余額都可以對(duì)的上,
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表 本期資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”(期末余額) – “未分配利潤(rùn)”(年初余額)不等于“凈利潤(rùn)”(本年累計(jì))。怎么弄呢
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額是不是等于利潤(rùn)表里的本年累計(jì)凈利潤(rùn)金額啊
請(qǐng)問(wèn)軟件出的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額和期初余額的差不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買(mǎi)社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
沒(méi)有調(diào)整
不知道該從哪里找問(wèn)題?
有計(jì)提盈余公積嗎?
沒(méi)有計(jì)提
請(qǐng)老師幫忙看看
查到分過(guò)一次紅,請(qǐng)的報(bào)表需要調(diào)整嗎
是的,分紅影響未分配利潤(rùn),不影響損益,就是這個(gè)業(yè)務(wù)影響