對(duì)的是的,看這個(gè)金額就是你抵扣過(guò)的。
老師 你好!請(qǐng)教下這道題。我公司買了一臺(tái)電腦,價(jià)值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫這張表格的時(shí)候,本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500, 賬載折舊攤銷金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷金額5500元。 享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額5500元嗎?我有點(diǎn)蒙 納稅調(diào)減金額是填多少?不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個(gè)會(huì)計(jì)小白謝謝!
10月份申報(bào)可就1至9月符合條件的研發(fā)費(fèi)用享受100%加計(jì)扣除,需要你們公司提供2022年1至9月(9月可預(yù)計(jì)數(shù),其他月份實(shí)際核算數(shù))實(shí)際發(fā)生可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。 下周一前:10月份征期預(yù)計(jì)享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除新政金額,單位,元,按100%比例加計(jì)扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎?這是稅務(wù)專管員剛發(fā)給我的 謝謝老師
@郭老師 老師 我們實(shí)際沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目 可是三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候稅務(wù)通知說(shuō)1-9月研發(fā)費(fèi)用可做100%加計(jì)扣除,我們就扣除了30多萬(wàn)元 這30多萬(wàn)元就是從每月申報(bào)工資的員工當(dāng)中選的6個(gè)人計(jì)算的 這個(gè)金額需要在賬上體現(xiàn)嗎? 因?yàn)槲覀兂晒ι暾?qǐng)了科技型中小企業(yè) 所以可以享受這個(gè)100%加計(jì)扣除
早上好老師,請(qǐng)問(wèn)我的工資是6500元,我專項(xiàng)扣除有父母贍養(yǎng)費(fèi)老媽一千,我有一個(gè)兒子是我一個(gè)人管,我有房貸,每個(gè)月四千二,從我老公卡里扣款,實(shí)際是我倆共同承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)老師我個(gè)稅還需要繳納嗎?繳納多少?像我這樣,綜合所得是多少?請(qǐng)老師幫我算出綜合附加扣除項(xiàng)扣除數(shù)額合計(jì)是多少?我知道累計(jì)收入減免征額減綜合所得就是繳納的所得額,就是不知道一個(gè)雍合附加扣除項(xiàng)怎么算,請(qǐng)老師按我說(shuō)的把我的綜合附加數(shù)合計(jì)給我說(shuō)一下,我就明白了,謝謝!
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下:專管員說(shuō)我們2022年研發(fā)人員工資加計(jì)扣比例太高,我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬(wàn)元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計(jì)扣除。2022年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬(wàn)元。 那我調(diào)出的156萬(wàn)元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買方,買的肉,供應(yīng)商開(kāi)的普票稅率1%,票開(kāi)錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開(kāi)進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%