你好,自產(chǎn)自銷的就可以抵扣。
老師,你好,問一下。認證發(fā)票是不是直接在電子稅務局里面的綜合服務平臺里面的抵扣勾選里面點發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項,分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點哪個選項。
老師,問一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認證,然后進項稅轉(zhuǎn)出。就是說不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
老師們好,問一下發(fā)票勾選系統(tǒng)里面有過路費發(fā)票勾選但是收到的發(fā)票是電子普通發(fā)票正常嗎?能勾選嗎?報稅系統(tǒng)里在哪里填報?
老師請問我在電子稅務局提交了待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的抵扣勾選,但是到了抵扣勾選那里看不到已提交的發(fā)票呢?就沒法勾選抵扣,在哪里操作呢
請問老師我們收到的苗木發(fā)票,同樣是普票,為什么有個別在勾選發(fā)票里面就不能勾選抵扣呢?勾選里面就沒有
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
他們開票的時候是不是有這個選擇呢?
那么這種我怎么區(qū)分呢?做賬的時候我得把可以抵扣的進項稅做出來?
你好,你要看發(fā)票,發(fā)票上面會寫自產(chǎn)自銷的,會有這個標志的。
哦,懂了。那么做分錄的時候得先把進項稅算出來吧,不能直接全部計入成本吧,我之前全部計入成本的是不是得調(diào)整呢
你好,是的,是要算出來的,你現(xiàn)在可以做憑證去調(diào)整。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣,麻煩給個五星好評,謝謝。