你好,這個(gè)計(jì)入2025年的費(fèi)用里面就行了
請(qǐng)教各位:我公司在12月份有收入一筆30萬(wàn),沒(méi)開出發(fā)票,在1月份將給對(duì)方補(bǔ)開。請(qǐng)問(wèn)這30萬(wàn)我在12月的帳應(yīng)該怎么做?(現(xiàn)在我的做法就是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款) 我的疑問(wèn):按照2024年的年收入計(jì)算加上1月補(bǔ)12月的發(fā)票就超500萬(wàn)了會(huì)升一般納稅人了。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做才能把這12月份做在這一年的收入里面?而不會(huì)把12月份的做到了今年1月份里面去
老師,你好!我想問(wèn)一下,現(xiàn)在2025年1月補(bǔ)2024年7到12月的社保差價(jià),這筆款能不能計(jì)入2025年的費(fèi)用里還是要補(bǔ)記在2024年里
你好老師 2024年7-11月份的社保基數(shù)上調(diào)了,我們企業(yè)在12月底的時(shí)候申報(bào)繳費(fèi)了。我想問(wèn)員工們的每個(gè)月補(bǔ)繳了88.03塊錢。社保個(gè)人部分一般是可以在個(gè)稅里面去進(jìn)項(xiàng)抵扣,那我這個(gè)補(bǔ)繳的部分應(yīng)該什么時(shí)候給員工申報(bào)? 我可不可以在2025年1月個(gè)稅所屬期里面申報(bào)?給員工們抵扣??? 因?yàn)槲椰F(xiàn)在在做12月份的工資,我們是這個(gè)月計(jì)算和發(fā)放上個(gè)月的工資的。然后補(bǔ)繳的部分我是在12月份的工資里面扣的。
老師,你好!現(xiàn)在有一種情況就是2025年1月發(fā)(2025年1月)的工資中有補(bǔ)發(fā)2024年的工資,可不可以把補(bǔ)發(fā)的工資加入到2024年12月工資(2024年12月工資12月份已經(jīng)發(fā))那里申報(bào)個(gè)稅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)2024年1-12的房租是98000,發(fā)票也是在2025年開具了98000,房租費(fèi)用在2024年計(jì)提了98000,但是申報(bào)印花稅的時(shí)候報(bào)成了9800,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)了,這個(gè)怎么辦???在2025年更正申報(bào),還是在2025年1月補(bǔ)剩下的金額??
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的費(fèi)用,應(yīng)該怎么入賬?
老師,這個(gè)公積金怎么提取呢
把我個(gè)人的汽車過(guò)戶到另外一個(gè)人的名下,這樣子是不需要交稅的,對(duì)嗎?老師
老師,我買的桌子椅子,之前分?jǐn)偭?,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
好的,謝謝
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