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老師麻煩問下,期末存在調(diào)匯的前提是應收款或銀行存款外幣賬戶有余額才需要調(diào)匯,如果余額為0就不需要處理是嗎?

2025-01-06 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-06 15:57

是的,就是那個意思的

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快賬用戶7551 追問 2025-01-07 09:10

老師 再麻煩問下如果外幣應收款款和銀行存款每個月都有掛著余額 那么是不是每個月都要調(diào)匯,比如9月出口的到12月一直掛著外幣應收款 這個調(diào)匯怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2025-01-07 09:16

借:應收賬款? ? ? ? ? ? ? ? 外幣余額*現(xiàn)在的匯率-賬面人民幣余額 貸:財務費用-匯兌損益? ?

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快賬用戶7551 追問 2025-01-07 10:01

我問的不是會計分錄

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快賬用戶7551 追問 2025-01-07 10:02

是不是外幣銀行存款和應收款有余額 每個月都要調(diào)匯

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齊紅老師 解答 2025-01-07 10:02

就是每月月末都是按這個公式:科目外幣余額*月末的匯率-科目的賬面人民幣余額,計算調(diào)匯

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快賬用戶7551 追問 2025-01-07 13:03

好的 謝謝! 本月有一筆報關單成交方式是cif價,產(chǎn)品是限制出口產(chǎn)品視同內(nèi)銷處理是征稅產(chǎn)品不可以退稅,開銷售發(fā)票需要轉(zhuǎn)換成Fob金額開具嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-07 14:18

直接正常按原來的方式確認收入

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快賬用戶7551 追問 2025-01-07 14:33

只是收到海運費結(jié)算單,沒有付款沒有開票可以入賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-07 14:37

那個結(jié)算單可以暫估費用,以后取得發(fā)票可以稅前扣除

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是的,就是那個意思的
2025-01-06
這個月沒有發(fā)生額嗎?如果沒有發(fā)生額的話,是這么計算。
2024-04-28
朋友您好,1.收到款可以掛預收,行的,哪個往來科目都可以(因為負債表列示時本來就要重分類) 2.應收賬款期末是貸方余額要匯兌的,外幣科目只有有余額就要匯兌 3.銀行余額為0的話,期末不要調(diào)匯兌差額,是的
2024-04-24
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-26
您好!這是平應收賬款,如果收款時匯率和之前確認應收賬款時的匯率不一樣的話,那么在做您這筆憑證時就要確認匯兌損益的
2022-04-11
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