你好,是的,你可以需要的時候填
老師,請問下,我們公司2019年項目上有個租賃成本發(fā)票到19.12.31都沒有收到,需要納稅調(diào)增,填在更正申報表中納稅調(diào)整項目明細表哪個行次呢?是第45行,六、其他,第3列調(diào)增金額一欄嗎?謝謝
老師您好!有幾個問題想請教下哈! 1、新成立的房開企業(yè)沒有銷項,進項在賬務上已經(jīng)做了,發(fā)票是不是就必須認證?以前的發(fā)票都沒有認證,可以全部認證到11月嗎?在報增值稅時,應該填列在哪個位置? 2、還有無形資產(chǎn)也要在增值稅申報表上體現(xiàn)嗎?
老師,這個月我們有3筆專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進項轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務平臺,沒有發(fā)票哪里可以勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師好,請教一個關于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務師考試有獎學金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復,日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應收款個人社保公積金……
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?