你好,不含稅的金額*3%
我公司為建筑工程有限公司,現(xiàn)承包一項(xiàng)目勞務(wù)清包,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要開(kāi)票,是開(kāi)“建筑服務(wù)” 工程服務(wù) 1% 的稅率嗎?異地預(yù)繳也是按1%征收率預(yù)繳全部增值稅嗎?
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開(kāi)票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
一般納稅人異地開(kāi)具建筑發(fā)票,做外經(jīng)證后預(yù)繳增值稅里的銷售額是發(fā)票含稅金額還是不含稅金額?
老師請(qǐng)問(wèn)一下2023年小規(guī)模納稅人異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅是多少的稅率
小規(guī)模納稅人,跨地區(qū)建筑工程,放棄優(yōu)惠開(kāi)具了增值稅專票3%,之后預(yù)繳增值稅,申報(bào)表上預(yù)交增值稅計(jì)算公式是 含稅銷售額/(1+0.01)*0.01 而不是含稅銷售額/(1+0.03)*0.01,且預(yù)繳金額灰色無(wú)法修改。我搜索預(yù)繳計(jì)算公式是含稅銷售額/(1+征收率)*預(yù)征率。這樣開(kāi)3%專票的應(yīng)該如何申報(bào)?
客人微信支付把酒水的錢(qián)全結(jié)了后面酒沒(méi)喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對(duì)賬的時(shí)候是不是差酒錢(qián)
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說(shuō)建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問(wèn)1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問(wèn)2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說(shuō)簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)了5萬(wàn),發(fā)放7萬(wàn),其中2萬(wàn)賬上沒(méi)有計(jì)提,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
如果有分包款的,可以扣除分包。
老師,預(yù)繳增值稅是不是直接用含稅收入乘以0.03?
不是不是這么計(jì)算。
老師,那怎么算啊
你好,比如你價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn),那就寫(xiě)報(bào)表里面填寫(xiě)100萬(wàn),然后它會(huì)自動(dòng)給你計(jì)算的。按照100萬(wàn)除以1.03×3%。
老師,其實(shí)真正預(yù)繳的增值稅還是不含稅收入乘以0.03,只是填報(bào)的時(shí)候要填含稅收入,是這個(gè)意思嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師,附加稅是用增值稅乘以征收率再乘以0.5哈?
如果不是在市區(qū)的,是在縣城鎮(zhèn)上的可以。
這個(gè)是小型微利企業(yè)的。