你好,那你不能說這個(gè)證書掛靠,這個(gè)是違法的呀。
請(qǐng)問老師:購社保就要幫報(bào)個(gè)稅是嗎?現(xiàn)我公司通過中介取得一個(gè)工程師資格的人員,幫其在公司買社保,并報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)被投訴了,應(yīng)怎應(yīng)對(duì)?中介講讓我說是弄錯(cuò)了,然后下月不再報(bào)個(gè)稅,這對(duì)我來說有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個(gè)工資總額
老師好,我們是一家建筑企業(yè),21年6月的一個(gè)男的用了人家證書,給交了一個(gè)月社保,沒有發(fā)工資流水,現(xiàn)在稅務(wù)局讓寫情況說明,這個(gè)應(yīng)該咋寫
老師你好,我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的金額和我實(shí)際申報(bào)個(gè)稅的金額不一致,比個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)多了14000,發(fā)現(xiàn)是去年有兩個(gè)人的個(gè)稅漏報(bào)了,這種情況該怎么處理?不處理的話是否會(huì)通過兩稅對(duì)比對(duì)比出來被稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
老師你好,我們公司在2020年底時(shí)候在個(gè)稅系統(tǒng)中我用數(shù)據(jù)透視的方法匯總了一下,序號(hào)排到1093人,他們?cè)?020年度的年報(bào)里面申報(bào)的人數(shù)平均值為370人,在殘疾人保障金申報(bào)表里申報(bào)的人數(shù)是28個(gè)人,今天稅務(wù)局的專管員給我打電話說稅務(wù)年報(bào)的人說,稅務(wù)年報(bào)發(fā)人數(shù)和殘疾人保障金申報(bào)表的人數(shù)不一致,需要補(bǔ)19000元的稅金,麻煩問一下我應(yīng)該怎么辦?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
老師,我怎么寫合適呢?寫付傭金或者別的呢
你好,那你申報(bào)了公司個(gè)稅吧?
老師,我申報(bào)了
申報(bào)了工資嗎?如果是的話,那你修改更正申報(bào)的工資數(shù)據(jù)。你別給他申報(bào)了。你跟你稅務(wù)局說一下,我申報(bào)錯(cuò)了。
老師,如果不更正工資數(shù)據(jù)的話,能怎么寫,麻煩老師指導(dǎo)一下
沒法起,你還抵扣了所得稅,你還不想交殘保金,沒有方法。
老師,能否先找個(gè)理由糖塞過去,行不行的再看領(lǐng)導(dǎo)溝通完的結(jié)果
工資系統(tǒng)里面有5個(gè)人申報(bào)錯(cuò)誤
老師,如果像您說的更正申報(bào)數(shù)據(jù)的話,是不是把23年的申報(bào)數(shù)據(jù)刪除就行呢?還需要改其他的嗎
不更正嘛,你先說一下你之前申報(bào)有問題,然后你看你稅務(wù)局那邊什么要求。他要求你更正的話,你不想交,你再更正。沒有其他的理由。