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收到一張紅字發(fā)票,因采購材料質(zhì)量問題扣掉供應商的貨款,但沒有退貨的,這張紅字發(fā)票對應的藍字發(fā)票之前已經(jīng)抵扣也已入賬,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票應該怎么入賬?

2025-01-04 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-04 15:52

你好,紅字沖回材料入賬部分分錄

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 15:54

不是很明白, 是借方:原材料負數(shù),應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,貸方:應付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-01-04 15:58

借方:原材料負數(shù),貸應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,貸方:應付賬款(紅字)

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 16:00

但這樣的話,并沒有退貨啊,借方應該不是原材料才對

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 16:17

我司并沒有退貨,原材料不能為負數(shù)才對,借方應該是什么科目?

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齊紅老師 解答 2025-01-04 16:28

麻煩發(fā)下兩張發(fā)票圖片

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 16:32

這張是紅字,部分沖紅的

這張是紅字,部分沖紅的
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齊紅老師 解答 2025-01-04 16:34

那就部分紅字沖回原來入賬分錄

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 16:38

原來入賬的是借方:半成品,應將稅費-進項稅,貸方:應付賬款,但已經(jīng)領(lǐng)用完了,這樣沖的話不是等于退了貨嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-04 17:10

那就繼續(xù)沖減領(lǐng)用的分錄

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 17:23

這個物料加工費用是質(zhì)保檢的銷售費用,應該借:銷售費用-銷售成本,應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,貸:應付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-01-04 17:27

物料加工費用?你開始提問不是物料紅字?

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 17:28

是物料加工費用的紅字

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齊紅老師 解答 2025-01-04 17:29

那就紅字沖回就行

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快賬用戶2707 追問 2025-01-04 17:29

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2025-01-04 17:33

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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