你好,這個(gè)對于你們計(jì)入其他應(yīng)收款,然后第二天計(jì)入銀行存款。
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時(shí)候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)(手續(xù)費(fèi)是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實(shí)際只會收到96,另外的4塊銀行自動(dòng)扣除了。那么這個(gè)時(shí)候入賬的時(shí)候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
老師請問一下,我們公司是做體育培訓(xùn)業(yè)務(wù)的,我們公司在體育協(xié)會上注冊了一個(gè)叫做粗門的APP軟件收款,這個(gè)軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓(xùn)的人員收款的作用,但是這個(gè)軟件每一次報(bào)名培訓(xùn)的人,要支付款是都會先扣1元的保險(xiǎn)費(fèi),和手續(xù)費(fèi)然后才會把錢轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶上,一個(gè)客戶在粗門APP上支付了1000元,出門代扣了保險(xiǎn)費(fèi)1元,手續(xù)費(fèi)6元,然后第2天公司到賬金額是993元(1000-1-6=993元)請問我們公司收到這筆錢時(shí)怎么做分錄呢?請老師寫出分錄后面帶數(shù)字,謝謝!
這個(gè)賬務(wù)我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實(shí)際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎(jiǎng)勵(lì)抵扣客戶貨款3600這筆費(fèi)用廠家后期用貨物報(bào)回)。 2.本訂單有滾動(dòng)保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動(dòng)使用,3.(本單有掃碼入庫獎(jiǎng)勵(lì)下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費(fèi)用后期廠家用貨物報(bào)回)。 4.本單有經(jīng)營費(fèi)用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費(fèi)用公司自己承擔(dān)。 問題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實(shí)質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報(bào)回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報(bào)回的掃碼入庫獎(jiǎng)勵(lì)用貨物報(bào)回又該怎么做呢? 好暈。
老師:我們公司小規(guī)模納稅人,打算在醫(yī)院的自動(dòng)售賣機(jī)上賣東西。比如:商品出庫100元,自動(dòng)售賣機(jī)售價(jià)為100元,顧客掃碼支付后,貨款先到售賣機(jī)公司賬戶,售賣機(jī)公司再扣除銷售額的20%作為服務(wù)費(fèi)-將剩余的80%貨款轉(zhuǎn)給我公司。 這種情況,我公司做賬是否正確: 1、我公司做無票收入: 借:銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)20 銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.99 還是說應(yīng)該第二種處理方式: 借:銀行存款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入79.21 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.79
直接掃碼入賬戶上的款,怎么填申報(bào)? 掃碼入賬,還牽連著銀聯(lián)扣除一部分手續(xù)費(fèi),最后到我們賬戶上, 這個(gè)怎么做會計(jì)分錄? 怎么填增值稅申報(bào)處理?
寺廟有關(guān)的記賬分錄?稅務(wù)處理
老師,為什么我登錄電子稅務(wù)局沒有開發(fā)票的選項(xiàng)
針對營業(yè)收入可以舉個(gè)例子么
地上地下相連的建筑用地,如何征收城鎮(zhèn)土地使用稅?
個(gè)體工商戶怎么自己是老板,可以交醫(yī)保嗎,怎么交?
老師您好,我們工人就歺是委派一名員工每天去鎮(zhèn)上領(lǐng)盒飯,然后第二個(gè)月結(jié)算,請問下來報(bào)銷請款的時(shí)候要哪些附件?怎么樣做好內(nèi)控
注冊商標(biāo)在哪里辦,怎么辦的
老師,如果一家公司是失信企業(yè),然后股東張三持股60%,還是限高和實(shí)際控制人,那請問和他交往有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),他能否買房?請?jiān)敿?xì)說下
生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項(xiàng)還是免稅,進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進(jìn)直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項(xiàng)稅免稅嗎
你們按照對方掃碼的金額確認(rèn)收入。
你好老師, 這樣的情況怎么去做會計(jì)分錄
你好,借其他應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 然后借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款