如果開的餐飲費(fèi)你就當(dāng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)了
我方代客戶支付了100萬的服務(wù)費(fèi),但是對方開具的是普票,我方收取客戶100萬代墊服務(wù)費(fèi)后給客戶開了100萬的專票,因此需要跟客戶額外收取100萬專票的增值稅和附加稅,請問收取的這部分稅金還需要開票繳納增值稅嘛?
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)8800元,對方是個人,他以個人名義去稅務(wù)局要求代開發(fā)票,需繳納92元代開費(fèi)用,開票金額8892元,稅務(wù)局說,還需要繳納個人所得稅代扣代繳的費(fèi)用1700元,請問是這樣嗎
購買美元支付海外酒店/增值稅等旅行費(fèi)用,發(fā)票是海外公司的形式發(fā)票,需要做代扣代繳增值稅或者企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)采購一部分禮品贈送客戶,取得增值稅普通發(fā)票,是否需要視同銷售繳納增值稅?需要代扣代繳個人所得稅嗎?
老師,收到客戶自己去稅務(wù)局代開的勞務(wù)票5萬,他自己已經(jīng)交了個人所得稅,我方就直接支付了他5萬,我公司還需要代扣代繳客戶的個人所得稅嗎?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
開的是銷售海鮮的發(fā)票呢?
你好,這樣的話,送人是要代扣代繳個稅
還有支付27瓶酒1萬多,如果是當(dāng)場跟客戶喝掉的,就不用繳納增值稅,代扣個稅了吧?
你好,是的,就是你說的這樣子。
稅務(wù)查的話,說當(dāng)場喝掉,需要什么證據(jù)嗎
你好這個不需要另外的證據(jù)。