5 月購進時: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 6 月付款: 借:應付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)發(fā)票有異議暫不用: 沖回進項稅額: 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:主營業(yè)務成本(紅字) 恢復應付賬款: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 后續(xù): 若發(fā)票可正常用: 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:主營業(yè)務成本 若需重開發(fā)票: 收到新發(fā)票: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 付款(若未付): 借:應付賬款 貸:銀行存款 若無法取得新發(fā)票: 轉(zhuǎn)出成本: 借:應付賬款 貸:主營業(yè)務成本 退款(若已付): 借:銀行存款 貸:應付賬款

6月收到發(fā)票做了進項稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問題是6月份的進項稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營業(yè)務成本,借:應交稅費…進項稅,貸:應付賬款 。到7月份在沖應付賬款, 這樣可以嗎?
老師,我們是電商行業(yè),我們把快遞費用作為主營業(yè)務成本,請問計提的分錄:借:主營業(yè)務成本 ,應交稅費-應交進項稅額,貸:應付賬款,如果計提的時候沒有來增值稅專用發(fā)票,支付的月份來發(fā)票,那增值稅的話就在下月進行繳納,,支付快遞費的分錄是:借:應付賬款 ,貸:銀行存款,老師,我計提和支付的分錄是否正確?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸:應付賬款負數(shù)
請問一下,我5月已經(jīng)做了進項稅額,6月發(fā)現(xiàn)在電子稅務局抵扣系統(tǒng)一直找不到這張票,現(xiàn)在準備不抵扣了。那賬已經(jīng)做了,我現(xiàn)在可以這樣做嘛 借:主營業(yè)務成本 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5月分錄是: 借: 主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
已經(jīng)抵扣,稅局說要轉(zhuǎn)出,成本也需要,怎么操作
那就直接紅沖了哦 然后匯算清繳調(diào)增
12月,那張發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出,怎么坐分錄
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的話 你們是什么會計準則
小會計,現(xiàn)在老師讓我們操作
借利潤分配未分配利潤 貸進項轉(zhuǎn)出 借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤
老師的意思12月稅額轉(zhuǎn)出,成本也不能用,那我怎么做分錄
那你就在12月里面 借主營業(yè)務成本 貸進項轉(zhuǎn)出 借應付賬款 貸主營業(yè)務成本
我們錢支付了,對方不是還要退我們錢嗎
這個不退你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
是不是把之前的應付調(diào)整其他應收,然后做其他應收,應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務成本
同學你好 這個也可以的
但是我看提交了稅前扣除發(fā)票反饋,納稅調(diào)增
是的 這個要調(diào)增的哦
老師錢不退了怎么操作,做營業(yè)外支出,應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務成本嗎
不是的 做完我上面給你寫的分錄再做 借營業(yè)外支出 貸應收賬款或者其他應收
那你就在12月里面 借主營業(yè)務成本 貸進項轉(zhuǎn)出 借應付賬款 貸主營業(yè)務成本 營業(yè)外支出 應付
不是的 做完圖片上的分錄之后再做 借營業(yè)外支出 貸應付賬款 你最后兩個科目咩有借貸