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老師, 我所在公司在2010年錄入一筆分錄,借:應(yīng)付賬款---B公司4500 貸:應(yīng)收賬款 --A公司4500,致使這兩家公司的往來清零了。(憑證后邊什么說明都沒有,也不知曉當(dāng)年什么原因這么做的分錄) 由于是工程類公司,我公司當(dāng)年已經(jīng)給A公司全額開了發(fā)票, 就是這筆應(yīng)收款當(dāng)年已經(jīng)確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,做的分錄是:借:預(yù)收 5500 應(yīng)收 4500 貸:主營收入 +應(yīng)交銷項(xiàng)稅 但是在2024年12月30日,我公司收到了A公司支付的4500元尾款,我在12月份現(xiàn)在如何做分錄呢?

2025-01-03 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-03 10:12

那就直接借銀行存款4500,貸,預(yù)收賬款4500

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快賬用戶7373 追問 2025-01-03 10:19

老師,我這么做可以嗎?把當(dāng)年的分錄沖銷,然后做下邊分錄 借:應(yīng)收賬款 --A公司4500 貸:應(yīng)付賬款---B公司4500 借:銀行存款 4500 貸:應(yīng)收賬款---A公司 4500

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:19

沒問題,這么做賬也是可以的

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快賬用戶7373 追問 2025-01-03 10:22

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:23

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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那就直接借銀行存款4500,貸,預(yù)收賬款4500
2025-01-03
那你現(xiàn)在直接就是借應(yīng)收賬款B公司 貸應(yīng)收賬款a公司就行了。
2022-03-01
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023-01-12
同學(xué)你好 這個得收回來呀 收不回來后期超過三年要轉(zhuǎn)到營業(yè)外的
2023-01-12
你好,那么咱們可以先開一張紅沖發(fā)票,讓對方把原來那張票據(jù)給我們退回來,咱們先開一張紅沖發(fā)票,開了以后做一個負(fù)數(shù)的憑證,然后再重新正常開就可以了。
2022-09-27
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