你好,這個(gè)可以放在房租里一起如果沒單獨(dú)說明
老師,我們公司租了私人的房子作為辦公室,水電費(fèi)沒有發(fā)票,有水電公司開給房東的發(fā)票,我們公司用這個(gè)發(fā)票可以入賬嗎?如果不能,有其他什么辦法沒
老師好,我想問一下,我們公司租了一個(gè)辦公室,這個(gè)辦公室是分租的,都沒有電費(fèi)發(fā)票,請問怎么做合理呢?
老師,我們公司日常會發(fā)生以下幾個(gè)科目的費(fèi)用,除了房租有合同其他只有發(fā)票,沒有合同,我總分不清哪些要交印花稅1.辦公室房租2.辦公室水電費(fèi)3.網(wǎng)絡(luò)費(fèi)4.財(cái)務(wù)費(fèi)用5.銷售傭金6.人力外包費(fèi)7.物業(yè)費(fèi)
我們公司有綜合管理部和研發(fā)部,現(xiàn)在辦公室的水電物業(yè)費(fèi)和租金如何分?jǐn)偙容^好?
您好老師,公司租的辦公室是老板個(gè)人跟房東個(gè)人簽的合同,沒有開房租發(fā)票,所以房租沒有入賬,水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的也就都沒有入賬,這樣可以嗎?
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計(jì)的會計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
租的這個(gè)辦公室,辦公室是對方蓋的,但地不是對方的,之前去稅務(wù)局想要開房屋租賃發(fā)票,稅務(wù)局還要求對方補(bǔ)繳他租地的土地使用稅,就沒有弄房屋租賃合同
肯定需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅的這個(gè)
那有沒有稅率低的發(fā)票適合公司報(bào)銷
這個(gè)沒有,本來這兩個(gè)是完稅憑證的
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利加油
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,除了交個(gè)稅,還要交什么稅
還有一個(gè)0.15%的綜合稅點(diǎn)很少的
是增值稅和附加類的嗎
是的,很少的,可以忽略的
好的謝謝
不客氣祝你工作順利