你好,對的,是在12月,申報的時候季報就可以調(diào)整好
老師,請問一下20年的計提季度所得稅費用的應(yīng)納稅所得額之前沒有加納稅調(diào)整增加額,可以補計提嗎?或者等計算年度所得稅的時候再作調(diào)整?
老師,12月季度所得稅利潤表有修改但已經(jīng)繳所得稅了,還需要更新季度申報表嗎?還是在納稅調(diào)整處調(diào)整?
有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調(diào)整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎?
現(xiàn)在要調(diào)整22年賬目涉及到企業(yè)所得稅,如果調(diào)整后前期繳納的所得稅會退回,需要按照更正后的報表重新繳納所得稅,是不用補繳稅款會退稅,這種情況我需要繳納滯納金嗎
已經(jīng)明確的不能所得稅前列支的費用在5月份入賬,在申報第二季度所得稅季報時,是否需要調(diào)增后繳納季度所得稅?還是只能在匯算清繳的時候進(jìn)行調(diào)增再繳納所得稅?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎,出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費是計入業(yè)務(wù)招待費不是差旅費了嗎
季報就應(yīng)該調(diào)整好嗎?必須調(diào)整好嗎?
嗯對,季度就需要調(diào)整好的
需要還是必須調(diào)整好?
您好,這個是必須調(diào)整好的,這個