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老師,行政單位 去年支付辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)錢不夠,發(fā)票是5000,會(huì)計(jì)分錄:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:商品和服務(wù)費(fèi)用4000,貸:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4000 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款支出4000 貸:財(cái)政撥款收入4000 當(dāng)時(shí)忘記掛賬了, 現(xiàn)在做更正, 會(huì)計(jì)分錄,借:商品和服務(wù)費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)付款1000,這樣對(duì)嗎?

2025-01-02 20:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-02 20:13

您好,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,是這樣做的哈,這個(gè)

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您好,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,是這樣做的哈,這個(gè)
2025-01-02
您好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在解答
2022-12-14
您好,沒(méi)錯(cuò)就是這么做賬的
2023-01-09
同學(xué)你好,如果發(fā)生借款時(shí)沒(méi)有做待償債凈資產(chǎn),也只能按你說(shuō)的做了,貸方其他應(yīng)付款合適
2021-12-16
你好,你支付的賬務(wù)處理是正確的。你當(dāng)月使用的借事業(yè)支出貸其他應(yīng)收款, 收到了發(fā)票紅沖這個(gè)的再做發(fā)票的。
2024-12-02
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