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?增值稅計(jì)算稅額的公式是怎么樣的

2024-08-03 13:31 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:增值稅計(jì)算稅額的公式是怎么樣的?關(guān)于企業(yè)增值稅計(jì)算稅額的公式,按照小編老師的經(jīng)驗(yàn),在計(jì)算增值稅稅額的時(shí)候則是可以分為一般納稅人企業(yè)和小規(guī)模納稅人企業(yè)兩種;在對(duì)于一般納稅人企業(yè)來(lái)說(shuō),計(jì)算增值稅的時(shí)候需要考慮到企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣因素,還有很多其他方面的會(huì)計(jì)知識(shí),小編老師倒是歡迎你們來(lái)閱讀下述文章學(xué)習(xí),對(duì)你們理解肯定有用的。

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增值稅計(jì)算稅額的公式是怎么樣的

計(jì)算公式:

1、一般納稅人計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額

銷(xiāo)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)售額×稅率

銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額÷(1+稅率)

2、小規(guī)模納稅人計(jì)算公式:應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額×征收率

銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額÷(1+征收率)

上面說(shuō)增值稅是實(shí)行的“價(jià)外稅”,什么是價(jià)外稅?也就是價(jià)外征稅,就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的。比如:

你公司向a公司購(gòu)進(jìn)甲貨物100件,金額為10000元,但你公司實(shí)際上要付給對(duì)方的貨款并不是10000元,而是10000+10000*17%(假設(shè)增值稅率為17%)=11700元。

增值稅計(jì)算稅額的公式是怎么樣的

未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

1、在當(dāng)月的月末結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)繳增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅

2、企業(yè)當(dāng)月繳納上月應(yīng)繳未繳的增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

貸:銀行存款

增值稅計(jì)算稅額的公式是怎么樣的?通過(guò)上文匯總的相關(guān)會(huì)計(jì)知識(shí)學(xué)習(xí),作為一般納稅人企業(yè)在計(jì)算增值稅的時(shí)候,可以按照應(yīng)納稅額乘以適用稅率來(lái)計(jì)算的,而這個(gè)應(yīng)納稅額則是需要通過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的;而對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè)來(lái)說(shuō),一般則是按照含稅銷(xiāo)售額乘以征收率來(lái)計(jì)算的;如果你們對(duì)此上文提及到的相關(guān)會(huì)計(jì)知識(shí)還有什么問(wèn)題,都是可以來(lái)本網(wǎng)站上進(jìn)行搜索學(xué)習(xí)。

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