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增值稅發(fā)票作廢后是否需要沖紅

2019-11-03 09:58 來源:快賬

導(dǎo)讀: 財務(wù)已經(jīng)開了一張增值稅發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)這張增值稅發(fā)票開錯了,于是就需要去作廢它。在作廢增值稅發(fā)票后又不知道是否需要將其沖紅,這樣才不會影響到公司的賬務(wù)收支平衡問題。那么,增值稅發(fā)票作廢后是否需要沖紅?

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  增值稅發(fā)票作廢后是否需要沖紅

  不需要。

  作廢是指在開票當月,所開發(fā)票與實際不符,可以根據(jù)相關(guān)規(guī)定將其作廢,然后重新開具。

  而紅沖是指以前開具的發(fā)票,已經(jīng)記賬,無法作廢,只能是開具相同的紅字“負數(shù)”發(fā)票將原發(fā)票沖回,再重新開具藍字發(fā)票。

增值稅發(fā)票作廢后是否需要沖紅

  增值稅普通發(fā)票作廢之后怎么辦

  根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅普通發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號)規(guī)定, “第十三條一般納稅人在開具普通發(fā)票當月,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開具時發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時作廢。

  作廢普通發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)電文按‘作廢’處理,在紙質(zhì)普通發(fā)票(含未打印的普通發(fā)票)各聯(lián)次上注明‘作廢’字樣,全聯(lián)次留存。

  第二十條 同時具有下列情形的,為本規(guī)定所稱作廢條件:

  (一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月;

  (二)銷售方未抄稅并且未記賬;

  (三)購買方未認證或者認證結(jié)果為‘納稅人識別號認證不符’、‘普通發(fā)票代碼、號碼認證不符’?!?/p>

  增值稅普通發(fā)票跨月不能作廢,應(yīng)開具紅字增值稅普通發(fā)票。

  根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法實施細則》及《關(guān)于明確增值稅普通發(fā)票有關(guān)問題的通知》(穗國稅函[2007]129號)的規(guī)定,納稅人開具紅字增值稅普通發(fā)票的,可參照《關(guān)于開具紅字普通發(fā)票有關(guān)問題的補充通知》(穗國稅轉(zhuǎn)[2004]11號)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。即:

  1、 購貨方未作賬務(wù)處理,銷貨方已作賬務(wù)處理的,銷貨方必須收回原發(fā)票后開具藍字退貨進倉單,方可開具等額的紅字發(fā)票。同時,必須把紅字發(fā)票記賬聯(lián)撕下作為沖帳憑證,其余聯(lián)次不得撕下,并把收回的原發(fā)票粘貼在紅字發(fā)票存根聯(lián)背面以備核查。

  2、 購貨方已作賬務(wù)處理的,不論銷貨方是否已作賬處理,銷貨方須取得購貨方出具的有效書面證明,填制藍字退貨進倉單后,方可開具等額的紅字發(fā)票。

  3、 購貨方的有效書面證明,必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項,包括原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進賬單(原已付款的),以及退貨的原因并加蓋購貨方單位印章或財務(wù)普通章。開具紅字增值稅普通發(fā)票的處理按照國稅發(fā)[2006]156號的規(guī)定執(zhí)行,所以,開具紅字增值稅普通發(fā)票與紅字增值稅普通發(fā)票的處理不一樣。

  關(guān)于增值稅發(fā)票作廢后是否需要沖紅的內(nèi)容如上,其實增值稅發(fā)票作廢之后就不需要再沖紅了,已經(jīng)作廢說明這張發(fā)票是不能夠用了,沖紅也沒有意義。建議開發(fā)票的時候要認真,盡量不要有開錯發(fā)票需要作廢或沖紅的情況。

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