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航天稅控服務(wù)費(fèi)抵扣如何申報(bào)

2019-10-21 21:29 來源:快賬

導(dǎo)讀:航天稅控服務(wù)費(fèi)抵扣如何申報(bào)?按照規(guī)定,納稅人繳納的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。那么航天稅控服務(wù)費(fèi)抵扣如何申報(bào)呢?下面我們就一起來了解一下吧!

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    航天稅控服務(wù)費(fèi)抵扣如何申報(bào)

  納稅人在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào)

  增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額".

  當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

  小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄"本期應(yīng)納稅額減征額".當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.

主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)納稅申報(bào)環(huán)節(jié)的審核,對于納稅人申報(bào)抵減稅款的,應(yīng)重點(diǎn)審核其是否重復(fù)抵減以及抵減金額是否正確.

航天稅控服務(wù)費(fèi)抵扣如何申報(bào)

  航天服務(wù)費(fèi)280抵扣分錄怎么寫?

  稅控服務(wù)費(fèi)280元是可以全額抵扣的,所以分錄為:

  借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

  貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

  貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

  企業(yè)每年購入的稅控設(shè)備和稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣,很多企業(yè)財(cái)務(wù)人員知道此項(xiàng)規(guī)定,可小伙伴們對于此項(xiàng)政策的會計(jì)處理卻理解的比較混亂,下面我就給小伙伴們普及下稅控設(shè)備和稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)財(cái)務(wù)處理和申報(bào)方式.

  按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目下增設(shè)"減免稅款"專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額.

  航天稅控服務(wù)費(fèi)抵扣如何申報(bào)?好了,關(guān)于這一問題相信各位會計(jì)新手朋友應(yīng)該差不多都了解清楚了,其實(shí)這也不是很難理解的解答內(nèi)容,如果你們還有疑問,可以咨詢我們的答疑老師,我們的老師一定會給大家提供最滿意的答復(fù)的!

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