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會計損益類余額在那方
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季老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,建造師
4.95
解題: 0.42w
引用 @ 默然以言 發(fā)表的提問:
期末余額 ---起初余額 等于75.5。但是 所有資產(chǎn)金額---損益類金額 之差。跟期末起初余額差不相等了。。。貸方多了300多。。
根據(jù)報表金額和科目余額表核對,看是哪個科目出錯。
1樓
2023-03-14 15:35:56
全部回復(fù)
程老師
職稱:深圳市攜創(chuàng)技工學(xué)校優(yōu)秀教師
4.90
解題: 0.01w
引用 @ ShaniaYiJoo 發(fā)表的提問:
新接的公司賬,之前會計把科目記錯了而且是從啟賬開始一年的時間都錯了,科目是損益類科目,沒余額,想把這個科目里面的數(shù)額清空轉(zhuǎn)到別的正確科目里面能轉(zhuǎn)不?怎么轉(zhuǎn)?
損益類科目無余額,不存在余額過賬的問題。你是想以后方便統(tǒng)計這個科目產(chǎn)生了多少費(fèi)用或收入吧。建議不要折騰過去了。以后統(tǒng)計的時候再調(diào)整報表數(shù)據(jù)吧。
2樓
2023-03-14 16:56:21
全部回復(fù)
ShaniaYiJoo:回復(fù)程老師 他做的賬的科目我不想用了,本來應(yīng)該是,借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,借工程施工——材料貸原材料,借工程結(jié)算貸工程施工——成本 工程施工——毛利,借主營業(yè)務(wù)成本 工程施工——毛利 貸主營業(yè)務(wù)收入,但是他是借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算收入,借工程結(jié)算成本貸工程施工,然后最后工程結(jié)算收入科目和工程結(jié)算成本賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤我想把他的工程結(jié)算成本和工程結(jié)算收入賬戶數(shù)額填到正確科目里面,怎么整啊?
2023-03-14 17:34:01
程老師:回復(fù)ShaniaYiJoo那你要新建賬套,并錄入總賬科目和明細(xì)科目的期初余額和累計發(fā)生額。損益類科目只錄累計發(fā)生額。其他類科目余額和發(fā)生額都要。
2023-03-14 17:46:34
ShaniaYiJoo:回復(fù)程老師 除了重新建賬套不能通過結(jié)轉(zhuǎn)或者沖賬解決嗎?
2023-03-14 18:15:56
程老師:回復(fù)ShaniaYiJoo越?jīng)_越亂,發(fā)生額會翻倍,統(tǒng)計更加不準(zhǔn)確。
2023-03-14 18:28:28
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 念錫 發(fā)表的提問:
損益類科目期末余額可以在貸方嗎?
你好,損益類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)當(dāng)沒有余額才是的
3樓
2023-03-14 17:58:00
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 簡單幸福 發(fā)表的提問:
老師好,損益類科目貸方有余額,比如呢?謝謝老師
你好,損益類科目期末沒有余額 沒有比如
4樓
2023-03-14 19:05:23
全部回復(fù)
簡單幸福:回復(fù)玲老師 老師好,管理費(fèi)用怎么會貸方有數(shù)呢?不是期末,謝謝
2023-03-14 19:26:08
玲老師:回復(fù)簡單幸福這要看具體的業(yè)務(wù) 比如稅盤抵稅的就是沖的管理費(fèi)用
2023-03-14 19:46:33
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 儒雅的眼神 發(fā)表的提問:
損益類科目的余額為什么非要在借方
不是,你這個說錯了。損益類科目可能是在借方,也可能是在貸方。如主營業(yè)務(wù)收入,就是發(fā)生額在貸方,從借方結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤;對于主營業(yè)務(wù)成本,發(fā)生額在借方,從貸方結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤
5樓
2023-03-14 20:18:41
全部回復(fù)
儒雅的眼神:回復(fù)江老師 財務(wù)費(fèi)用呢
2023-03-14 20:49:35
儒雅的眼神:回復(fù)江老師
2023-03-14 21:19:31
儒雅的眼神:回復(fù)江老師 這個財務(wù)費(fèi)用為什么寫紅字
2023-03-14 21:31:56
江老師:回復(fù)儒雅的眼神財務(wù)費(fèi)用是借方發(fā)生額,最后從貸方結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤
2023-03-14 21:58:57
儒雅的眼神:回復(fù)江老師 利潤等于什么
2023-03-14 22:10:59
江老師:回復(fù)儒雅的眼神這個是對于收取銀行利息的,需要財務(wù)費(fèi)用計入紅字。 就是說用財務(wù)軟件做賬務(wù)處理的,為了報表取數(shù)公式不出問題,直接需要將發(fā)生額計入借方。 借:銀行存款 正數(shù) 借:財務(wù)費(fèi)用——利息收入 負(fù)數(shù)
2023-03-14 22:25:27
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 王莉 發(fā)表的提問:
損益類科目期末借方無余額,本年利潤算損益類科目嗎?它有余額嗎?這些損益類的全部期末無余額嗎?
您好 本年利潤屬于權(quán)益類科目 年末無余額
6樓
2023-03-14 21:10:03
全部回復(fù)
王莉:回復(fù)bamboo老師 王喬老師講的是損益類科目期末無余額、不是嗎?權(quán)益類科目也同樣無余額嗎?
2023-03-14 21:26:30
bamboo老師:回復(fù)王莉損益類科目期末無余額 權(quán)益類本年利潤科目期末余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目 其他科目有余額
2023-03-14 21:38:57
榮榮老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問:
期末科目余額表是不是一般資產(chǎn)類是在借方有余額,負(fù)債類是在貸方有余額,損益類余額為0,
你好同學(xué),是的,理解正確
7樓
2023-03-14 22:37:23
全部回復(fù)
聶向普:回復(fù)榮榮老師 老師,那成本類一般有沒有余額呢,如果有,余額是在借方還是貸方呢
2023-03-14 22:50:25
榮榮老師:回復(fù)聶向普一般沒有余額,如果有,一般是在借方。
2023-03-14 23:06:31
聶向普:回復(fù)榮榮老師 老師,資產(chǎn)類備抵科目如累計折舊,科目余額表應(yīng)該是在貸方吧
2023-03-14 23:27:29
榮榮老師:回復(fù)聶向普是的,同學(xué),備抵類科目都是對方科目的反方向,像累計折舊,它就是在貸方,一直是貸方余額。
2023-03-14 23:44:11
聶向普:回復(fù)榮榮老師 面粉成品倉庫的折舊,和存放小麥、包裝物倉庫的折舊分別計入什么科目
2023-03-15 00:10:33
榮榮老師:回復(fù)聶向普同學(xué),如果是車間使用的倉庫計入制造費(fèi)用,管理用的倉庫計入管理費(fèi)用。
2023-03-15 00:27:12
聶向普:回復(fù)榮榮老師 老師,存放小麥、包裝物倉庫、面粉成品倉庫這3個倉庫是屬于車間使用還是管理使用呢,我分不清楚
2023-03-15 00:46:27
榮榮老師:回復(fù)聶向普倉庫是不是都是為了車間生產(chǎn)而使用?我建議都記入制造費(fèi)用
2023-03-15 01:12:11
周曉曉老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 0.08w
引用 @ 自信的小懶蟲 發(fā)表的提問:
做工作底稿時錄入期初數(shù)據(jù),損益類賬戶上期期末貸方余額是不是應(yīng)該錄入下期期初借方余額
您好,是需要的,希望能夠幫助到您,滿意請給予五星好評,謝謝
8樓
2023-03-14 23:39:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 悲涼的野狼 發(fā)表的提問:
如果損益類賬戶的借貸方都有余額且余額一樣,那么利潤表的投資損益該怎么填
你好,利潤表的投資收益根據(jù)投資收益科目貸方發(fā)生額填寫?
9樓
2023-03-15 01:06:56
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ HAnYAnH? 發(fā)表的提問:
損益類月末都沒余額?損益類主要包括那些科目
損益類科目月末都沒有余額,損益類的科目有:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、稅金及附加、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用(或銷售費(fèi)用)、投資收益、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、所得稅費(fèi)用等科目
10樓
2023-03-15 02:04:00
全部回復(fù)
HAnYAnH?:回復(fù)江老師 所有者權(quán)益也是損益類?像財務(wù)費(fèi)用所得稅費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了
2023-03-15 02:19:25
江老師:回復(fù)HAnYAnH?所有者權(quán)益科目不是損益類,財務(wù)費(fèi)用、所得稅費(fèi)用最后結(jié)轉(zhuǎn)計入了本年利潤
2023-03-15 02:30:17
HAnYAnH?:回復(fù)江老師 制造費(fèi)用是先轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本在轉(zhuǎn)本年利潤是吧
2023-03-15 02:48:08
江老師:回復(fù)HAnYAnH?制造費(fèi)用先結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品,庫存商品銷售時結(jié)轉(zhuǎn)計入主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2023-03-15 03:08:51
夢夢老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.2w
引用 @ 柒柒? 發(fā)表的提問:
老師,未分配利潤是損益類科目,余額一般都是在貸方,那么我現(xiàn)在余額在借方,證明虧損狀態(tài),我手寫賬簿的時候,是應(yīng)該寫借方余額,還是貸方余額負(fù)數(shù)?
你好 都可以,財務(wù)軟件一般是記貸方負(fù)數(shù)
11樓
2023-03-15 03:01:48
全部回復(fù)
柒柒?:回復(fù)夢夢老師 老師,就是嚴(yán)格按照資成費(fèi),余額在借方,收負(fù)所余額在貸方,這樣咯,然后如果負(fù)數(shù)就寫負(fù)數(shù)?
2023-03-15 03:31:10
夢夢老師:回復(fù)柒柒?你好 是的,理解的對
2023-03-15 03:57:13
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Cassiel 發(fā)表的提問:
只有損益類期末是無余額的嗎
除了損益類賬戶沒有余額,其他賬戶也可能是無余額或者說余額為0的。 損益類賬戶余額為0,因?yàn)樗麄冃枰晦D(zhuǎn)移到利潤表去計算當(dāng)期利潤。1.資產(chǎn)負(fù)債表的賬戶中,如果期末資產(chǎn)為0,那么同樣也是無余額的。 假設(shè)庫存商品全部出售,那么庫存商品明細(xì)賬戶的余額期末應(yīng)當(dāng)是為0的。 2.還有一些備抵科目,比如未確認(rèn)融資費(fèi)用,如果相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債科目本身余額為0,一般備抵科目余額同樣為0,沒有余額。
12樓
2023-03-15 04:04:34
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 飄逸的絲襪 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目余額的會計分錄
沒有余額了,借本年利潤 貸其他業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,營業(yè)外支出,借主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,貸本年利潤
13樓
2023-03-15 05:28:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 聊了不知 發(fā)表的提問:
損益類賬戶,一般轉(zhuǎn)出余額在借方還是貸方?
你好,需要看是什么損益科目 比如收入 結(jié)轉(zhuǎn)就是 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;本年利潤 如果是費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)就是借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用等科目
14樓
2023-03-15 06:48:39
全部回復(fù)
聊了不知:回復(fù)鄒老師 什么多了什么少了,?
2023-03-15 07:07:04
鄒老師:回復(fù)聊了不知你好,這個不是多少的問題,而是把之前的發(fā)生額計入相反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2023-03-15 07:37:01
聊了不知:回復(fù)鄒老師 費(fèi)用的賬戶:借方除了本期減少發(fā)生額還有轉(zhuǎn)出余額
2023-03-15 08:00:44
鄒老師:回復(fù)聊了不知你好,費(fèi)用的賬戶借方的登記發(fā)生金額,結(jié)轉(zhuǎn)是登記貸方 你所指轉(zhuǎn)出是什么意思?
2023-03-15 08:17:11
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.01w
引用 @ 生活天空 發(fā)表的提問:
為啥結(jié)轉(zhuǎn)完損益后,所有損益類會計科目余額為零呢
你好!因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了就都沒有了。 就如同你把你帳上的錢都轉(zhuǎn)走了,你賬上的金額就為0了
15樓
2023-03-15 08:05:27
全部回復(fù)

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