好,這個往來款就進入到其他應付款

老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產經營擴大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉為注冊實收資本去做工商登記,想調整轉為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應該怎么調整好?如果這樣轉為資本公積今后有那些利害關系及稅收風險?需要提前籌劃規(guī)避風險應做好那些防范措施?收到有空請回復!謝謝!
老師,股東匯款進去公司,摘要沒有寫投資款,有些寫了往來款,有些沒寫摘要,但是之前的會計都入了實收資本了,現(xiàn)在有什么辦法能處理這個事情,而不影響以后可能出驗資報告嗎
老師:您好!想請教一個問題!因為新公司法下股東要在規(guī)定時間內繳足出資的緣故,公司法人只能向他人借款暫時存入公司做為實收資本,因為是暫借的,但現(xiàn)在法人要提取這筆款項歸還,如果從銀行賬戶轉給法人個人,用什么名目比較合適?是報銷款還是備用金呢?
A創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè),2022年5月合伙人按注冊出資比例轉入企業(yè)公賬實繳款,該合伙企業(yè)將實繳款項用于投資B科技有限公司的股份(持有低于10%),持有2年后2024年6月A創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)將持有B的股份轉讓出五分之一給C合伙企業(yè),2024年6月A創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)公賬收到C合伙企業(yè)轉讓款項后,A創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)按實繳比例(即注冊出資比例)將這五分之一股份的本金公賬轉回各投資人。 請問2024年6月A創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)將投資本金從企業(yè)公賬轉回各投資人,這個轉款怎么做賬呢?貸銀行存款,借方記什么科目呀? 有將本金轉回投資人這一說嗎?還是只能算分紅、退資?
我們有售后維護費用,都是領用的原材料,這個有領料單的,做賬的話能直接做到制造費用嗎
老師!請問評星補貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個公司稅務注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導出來,怎么辦,進項票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當時會計是計入費用 當年收到13萬 會計計入其他應付賬款中 那現(xiàn)在調整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務派遣資質和人力資源資質,那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質嗎
請問,房開公司首先是預繳增值稅和預繳土地增值稅,后面是預繳增值稅不預繳了,將預收賬款確認未開票收入,同時要再預繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準備補足,當時是驗資之后轉出了,沒有備注,財務記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師你好,我們有個公司稅務注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導出來,怎么辦,進項票也沒打出來,影響嗎
那最好還是有借款合同的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!