你好,可以做管理費用、福利費 需要交個稅 按工資的14%抵扣所得稅。
我單位是個人獨資企業(yè),20年變成查賬征收(以前是核定),今年匯算清繳時需要要把老板工資扣除,我把它扣除了,12月份沒有計提,可以用一次性年終獎來的抵嗎?老板的工資我做的管理費用,老板薪金個稅還是正常申報嗎?
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn),之前的兼職會計的賬里面,甚至有老板自家買的家用電視這些,發(fā)票拿來公司做賬。當(dāng)時那個會計是跟領(lǐng)導(dǎo)說,可以靈活點,就當(dāng)做是辦公用的,發(fā)票可以做進賬里。但實際不是辦公用,是老板自己家里用的。公司并沒有實物。那個會計將這類發(fā)票都做進管理費用-辦公費。關(guān)鍵是,像電視這種,兩萬多金額的,他直接計入管理費用-辦公費,到時候企業(yè)所得稅匯算清繳,可以稅前扣除嗎?
老師,我們是商貿(mào)一般納稅人,18年老板自己購買的儲油罐,沒有如何發(fā)票也沒入賬,現(xiàn)在找做了資產(chǎn)評估,我們是按評估報告的金額直接入賬嗎?我該怎樣作會計分錄,又會牽扯到什么稅費,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?