你好,可以做管理費用、福利費 需要交個稅 按工資的14%抵扣所得稅。
我單位是個人獨資企業(yè),20年變成查賬征收(以前是核定),今年匯算清繳時需要要把老板工資扣除,我把它扣除了,12月份沒有計提,可以用一次性年終獎來的抵嗎?老板的工資我做的管理費用,老板薪金個稅還是正常申報嗎?
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務,問題一:沒有簽訂租車協議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
老師,我發(fā)現,之前的兼職會計的賬里面,甚至有老板自家買的家用電視這些,發(fā)票拿來公司做賬。當時那個會計是跟領導說,可以靈活點,就當做是辦公用的,發(fā)票可以做進賬里。但實際不是辦公用,是老板自己家里用的。公司并沒有實物。那個會計將這類發(fā)票都做進管理費用-辦公費。關鍵是,像電視這種,兩萬多金額的,他直接計入管理費用-辦公費,到時候企業(yè)所得稅匯算清繳,可以稅前扣除嗎?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
老師 現實中是不是內外帳不是一套賬 外賬如果沒有收入的話 可以簡單的就報一下工資 費就可以了嗎?只要賬合理 如果要交企業(yè)所得稅的話 那些小的零星費用可以稅前扣除的就要做好憑證 貼好原始憑證 等待扣除是嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據,然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據做賬,然后匯算清繳需要調增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應收款B,貸銀行存款,摘要借款 現在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務*制作宣傳費發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務風險嗎?
老師3季度財務報表是做完9月賬生成的資產負債表的數據嗎?
民非企業(yè),收入費用科目需要下設置限定性凈資產和非限定性凈資產明細目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務嗎?
我們公司是生產企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設備用于出口,分8和9月兩批海運發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關出口400臺,供應商9月已開300臺的進項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進項專票也要按800臺轉出嗎
老師上午好,我們公司是做電商的,現在電商推出一個業(yè)務就是商家充值50萬,給一個70萬的紅包額度給我們公司,客戶在消費時給客戶紅包優(yōu)惠假如原價3000元,紅包優(yōu)惠100元,客戶實付2900元。我司到賬3000元。我司充值的50萬平臺不給開發(fā)票,那我應該確認收是多少元?
老師購買文件柜634,記入什么科目?
公司修建冷庫,發(fā)生的設計費是否要計入在在建工程