借管理費用、勞務(wù)費等 貸銀行 這個沒法抵扣所得稅,因為沒有發(fā)票,500以上的需要有發(fā)票。800以內(nèi)的也不用交個稅,你只需要申報就行。
老師,我們單位為員工申報工資薪金所得個稅。員工他們還有一份勞務(wù)報酬所得,是由另外一個公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報勞務(wù)報酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時候,1.是兩個公司的收入合在一起算累計收入嗎? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報酬歸勞務(wù)報酬累計核算個稅額,工資薪金歸工資薪金所得計算累計收入來計算個稅額,最后再把兩項的個稅需額合計起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè),在外面干工程活以往都是有勞務(wù)派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務(wù)公司對我們開的是人力資源服務(wù)的勞務(wù)服務(wù)費發(fā)票,說屬于勞務(wù)外包,這樣對嗎?我拿這種勞務(wù)外包發(fā)票入賬入什么科目?2.還有這家勞務(wù)公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務(wù)費發(fā)票,那靈活用工服務(wù)費發(fā)票入賬應(yīng)該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務(wù)費發(fā)票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務(wù)外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務(wù)外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務(wù)派遣這2部分的工資,沒看到勞務(wù)外包的這部分。
老師,有個自由職業(yè)人,2023年10月到我們工廠做了幾天勞務(wù),我們要求他開發(fā)票,他在粵稅通開了3萬多的勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)時交了600多的稅。這個稅當(dāng)時我們認為是可以在次年年度匯算清繳時退回的。昨天幫他申請匯所清繳時,在個人所得稅App找不到他這筆收入?這個開了票的收入當(dāng)時我們出納用現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他銀行卡的,請問老師,這種情況要怎么申報
老師們,我今年3月20-4月20份就在一家事務(wù)所做了兼職,一共就給我5千元工資,4月26日離職,事務(wù)所的會計沒在單位個人所得稅申報系統(tǒng)里填寫我的工資,因為工資發(fā)下來是到6月中旬了,我剛剛打我們本地稅務(wù)咨詢電話了,說不論勞動報酬所得還是工資所得必須單位代扣代繳,因為我現(xiàn)在已找到全職工作已在新公司申報了,之前離職的那家事務(wù)所非要我身份證號現(xiàn)在要申報個稅,這個不沖突了嗎?我說我在明年做個人綜合匯算清繳申報時自行補報可以嗎?
老師,我公司為建筑施工行業(yè),有好多工地人員,用工非常靈活,公司給他們購買了意外險,但沒有購買社保,有時候工期時間不長,不超過一個月,他們做完拿了錢就走了,就去別人的工地了,這種應(yīng)該按工資薪金所得申報,還是按勞務(wù)報酬所得呢?有時候人員名單都收集不齊,經(jīng)常缺成本發(fā)票?請問建筑公司,缺人工成本發(fā)票,怎么辦?
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
老師是不是有一個這個說法,一個人既有工資薪金又有勞務(wù)報酬所得,最后個稅年報的時候,和工資薪金一起參與匯算清繳,年度不超過6萬,假使當(dāng)初勞務(wù)報酬交匯了,也能退回來
對的對的,可以這么理解的,但是你這個預(yù)繳就沒有交,怎么退?
哦哦,明白了,代扣代繳勞務(wù)報酬的時候是個問題,那個人得同意代扣代繳哈,不然他匯算的時候錢退給她了,那老師這有什么好辦法么?
你媽從他的收入里面扣除,讓他自己承擔(dān)。然后匯算清繳,退給他自己。
你們從他的收入里面扣除。
是這個意思么?他收入1000我按照1000給他代扣代繳,然后我支付她錢的時候扣除稅金后打給她被?那這個睡覺我入賬什么呢?
對的,是的,借管理費用1000 貸銀行存款, 應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款
老師您叫什么名字,下次想找你回答問題
提問的時候你寫找郭老師 看到都會回復(fù)
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。