同學(xué),你好 期初可以不填,不填就是默認0?
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會有審計審查嗎?謝謝老師
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計算機軟件可以嗎? 2.計算機軟件之間更改有時間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計算機軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報稅,0申報,企業(yè)所得稅報表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時間,已經(jīng)按次申報了,如果確實按年,會產(chǎn)生罰款嗎?
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
請問一下,新公司去年3月成立的,銀行是去年4月辦的,法人也是去年4月才存了800元扣銀行費用,這是個空公司只有證什么都沒有, 問題1:這家公司是不是不需要注冊資本,財務(wù)報表制作直接實收資本填0嗎 2.首次補填報去年的企業(yè)所得稅1-3月份的,出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額,必須大于0,可是這家公司是沒有資產(chǎn)的,我只能填了0.01萬元,那這樣資產(chǎn)負債表的起初期末數(shù)就不對了,多了0.01萬元,怎么辦呢
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
即使11月開了票,12月啟用賬套也一樣不用填直接錄憑證對吧。
同學(xué),你好 不是,你11月有業(yè)務(wù),12月建立賬套,期初不能為0
那我數(shù)據(jù)該怎么填呢
同學(xué),你好 11月除了開票還有什么業(yè)務(wù)?
公司就開了兩張票,一張客戶打款了,另一張還沒有打款欠款,租地址對方給開了一張地址的發(fā)票,然后就是網(wǎng)銀扣了點手續(xù)費,其它沒有了
同學(xué),你好 那建議你11月建立賬套,把這幾筆業(yè)務(wù)計入11月份期間
好的,突然想起來,11月稅務(wù)報道之前在10月負責人打了一千塊錢進賬戶看看賬戶能不能用,那我是不是建賬在10月,如果10月打的錢不影響,還是11月建賬最合適那我就建賬在10月
同學(xué),你好 有影響的,打入公賬,那對銀行存款有影響
如果10月打的錢不影響,還是11月建賬最合適那我就建賬在11月
同學(xué),你好 有影響的,打入公賬,那對銀行存款有影響
那我?guī)自陆ㄙ~,我可以期初不用填數(shù)據(jù)直接錄憑證,比如10月建賬,那我期初不填,然后開始錄10、11、12月三個月的憑證,然后2025年1月申報季報稅,這樣賬戶可行嗎?
同學(xué),你好 這樣可以,10月建賬
好的,那我啟用賬套時間為10月,期初設(shè)置不用操作,然后直接在新增憑證那里開始錄憑證做賬后期報稅就行,是這個邏輯對吧老師。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,理解正確
太感謝老師您了,理解明白了。么么噠
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!