你好對(duì)的 是營(yíng)業(yè)收入 但是有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣的
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本期沒(méi)有收入,沒(méi)有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,那么本期報(bào)稅是不是所得稅0申報(bào),增值稅只報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就行了
老師,你好,一般納稅人只要有收入,每個(gè)月是不是多少都要交增值稅。
老師,一般納稅人采用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,是不是意味著當(dāng)月有多少銷售收入就得以這個(gè)銷售收入為基數(shù)交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人租賃收入是按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅啊
老師,是不是只要有收入就要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅呢?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師,就是今年有兩個(gè)月有收入,但全部用進(jìn)項(xiàng)抵扣了,所以那兩個(gè)月沒(méi)有交增值稅,這樣是不是不可以?
你好可以的 剛成立可以的
老師,他是21年開始營(yíng)業(yè)的,有兩個(gè)月直接用進(jìn)項(xiàng)全額抵扣了沒(méi)交增值稅,是否也可以咧?
你看下你的稅負(fù)達(dá)到了嗎?如果稅負(fù)達(dá)不到的話有風(fēng)險(xiǎn)
老師,這個(gè)是看全年的稅負(fù)嗎?用全年繳納的增值稅除以全年的不含稅銷售收入?
你好一般按季度計(jì)算稅負(fù) 季度繳納的增值稅/季度不含稅收入
剛算了下,第四個(gè)季度是0.88%,做燈具貿(mào)易的。
批發(fā)1%左右,如果是零售2%左右。
老師,那做批發(fā),這個(gè)0.88%可以的哈?
你好1%左右都可以的
老師,如果十二月的增值稅勾選申報(bào)后,還有留抵,這個(gè)留抵不申請(qǐng)退稅的話,是否會(huì)被稅務(wù)局找呢?
符合要求的退不符合要求不退 不一定找