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老師你好 我們公司賣了一批廢舊鍋爐給報廢公司應(yīng)該是多少的稅率 我們公司是一般納稅人 廢舊鍋爐是固定資產(chǎn)

2024-12-29 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-29 11:10

你好 該固定資產(chǎn)有沒有抵扣過進項。抵扣過的就是13%稅率。 沒有抵扣過進項的,可以簡易計稅3%減按2%。

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快賬用戶3891 追問 2024-12-29 11:11

沒有抵扣過

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快賬用戶3891 追問 2024-12-29 11:13

但是這是去年12月的,今年1月按3%申報的無票增值稅,現(xiàn)在對方讓我們開票 要怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2024-12-29 11:14

那就簡易計稅 根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于簡并增值稅征收率有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第36號)規(guī)定,自2014年7月1日起,增值稅一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(進項稅未抵扣),可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,同時不得開具增值稅專用發(fā)票。 按照3%征收率繳稅的,可以開具增值稅專用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-12-29 11:18

對方要求補票,可以開具發(fā)票,再對應(yīng)開票欄位把金額負數(shù)沖了就可以了。

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你好 該固定資產(chǎn)有沒有抵扣過進項。抵扣過的就是13%稅率。 沒有抵扣過進項的,可以簡易計稅3%減按2%。
2024-12-29
同學(xué),你好 你是一般納稅人嗎?不是簡易的話,13%
2024-12-26
你好!請問你們這個舊鍋爐是你們的固定資產(chǎn)嗎?如果是的,請問這個在購買的時候有沒有抵扣過進項稅,沒有抵扣過,按照3%開票,如果抵扣過按照13%開票
2021-12-11
經(jīng)營租賃*房屋租賃 燃氣的你們有利潤的嗎?
2022-12-06
同學(xué),你好 這個計入成本
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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