你好 是生產(chǎn)企業(yè)的嗎 是的話按照免抵稅額, 如果是商貿(mào)的不交。
老師,我們進(jìn)貨,對(duì)方說(shuō)我們進(jìn)的貨沒(méi)有發(fā)票了,給我們開(kāi)別的貨品明細(xì)的發(fā)票,也是一樣稅點(diǎn),這樣可以嗎?要不就沒(méi)有發(fā)票了,都是一樣抵稅嘛,我們開(kāi)出去就當(dāng)是無(wú)票進(jìn)貨,但是也不虧嘛
是不是我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),也可以退錢(qián),這個(gè)說(shuō)法是不是不對(duì)的,我覺(jué)得是不是如果我們這個(gè)月沒(méi)有留底還交增值稅了,就沒(méi)辦法出口退稅,關(guān)單就浪費(fèi)啦,可以啥時(shí)候有留底啥時(shí)候退?我們領(lǐng)導(dǎo)的說(shuō)法是不是不對(duì)?
就是開(kāi)發(fā)票,本來(lái)是出口0稅率發(fā)票,但是開(kāi)票時(shí)稅率忘改了,開(kāi)成13個(gè)稅點(diǎn)的啦,發(fā)現(xiàn)時(shí)又跨月了,次月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說(shuō)要先繳上再退,但是當(dāng)時(shí)公司沒(méi)有那么多錢(qián),又去稅務(wù)問(wèn)稅務(wù)有人說(shuō)可能不給退,然后他說(shuō)可以進(jìn)行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當(dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒(méi)有銷項(xiàng),只有開(kāi)錯(cuò)票的稅,和開(kāi)負(fù)數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請(qǐng)問(wèn)這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當(dāng)時(shí)說(shuō)的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
七月出口的,十月供應(yīng)商都沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)給我們公司做退稅,然后我就在群里說(shuō)了,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就沒(méi)有辦法勾選退稅,退稅后還得等稽核,這樣我們退稅款就要等很久很久,麻煩盡快安排開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這樣的表達(dá)是不是不妥。老板也在群里,這樣表達(dá)是不是不太會(huì)做人咯
老師,我們是進(jìn)出口公司,原來(lái)都是紡織品出口,辦理出口退稅的。目前有點(diǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù),還沒(méi)申請(qǐng)過(guò)開(kāi)發(fā)票功能,我們申請(qǐng)后,開(kāi)具發(fā)票,而且開(kāi)增值稅普通發(fā)票,對(duì)方是服裝類的,這樣的話,發(fā)票稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)呢,我們需要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
我是生產(chǎn)企業(yè) 你的意思是生產(chǎn)企業(yè)需要按當(dāng)期免抵稅額,次月繳納增值稅附加,是這個(gè)意思嗎
你好,這個(gè)是繳納附加稅的。
今年已經(jīng)出口的單子,最遲可以在什么時(shí)候必須開(kāi)具出口發(fā)票呢
這個(gè)沒(méi)有規(guī)定開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間, 但是你出口了 納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,需要在當(dāng)月確認(rèn)收入
因?yàn)槲覀兒芏噙M(jìn)行稅票還沒(méi)有進(jìn)來(lái),如果現(xiàn)在做進(jìn)收入的話,豈不是會(huì)有稅產(chǎn)生?能不能遲些做進(jìn)收入的?
你好,其他的方法有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)可以自己選擇。
可以先暫估成本,匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅。
你的意思是,今年已經(jīng)出口的單子,必須今年開(kāi)票,并且做進(jìn)收入?
你好對(duì)的是的,其他的做法有風(fēng)險(xiǎn)
本月剛剛有進(jìn)項(xiàng)增值稅專票進(jìn)來(lái),本月可以開(kāi)出口發(fā)票并申請(qǐng)退稅嗎?
可以的,可以這么做的。
生產(chǎn)型企業(yè),不是應(yīng)該先申報(bào)增值稅,確實(shí)留抵余額,再申請(qǐng)退稅嗎? 我本月的金額并不在增值稅報(bào)表的留底稅額內(nèi)?這個(gè)情況也是可以當(dāng)做是增值稅留抵稅額,進(jìn)行退稅的嗎?
對(duì)的是的是這么做的,你不留底,你就不要申報(bào)出口退稅,只申報(bào)了增值稅就可以。什么時(shí)候符合退稅的要求,你再申請(qǐng)出口退稅。
我上面問(wèn):本月剛剛有進(jìn)項(xiàng)增值稅專票進(jìn)來(lái),本月可以開(kāi)出口發(fā)票并申請(qǐng)退稅嗎? 你說(shuō)可以 我上面又問(wèn)本月進(jìn)行還沒(méi)有進(jìn)增值稅留抵,所以不能退稅 你也說(shuō)是的 那到底應(yīng)該怎么弄? 本月先開(kāi)掉今年所有的出口發(fā)票,下月報(bào)增值稅,報(bào)完增值稅有留抵了,下個(gè)月這樣的情況再申報(bào)出口退稅?
那你沒(méi)有內(nèi)銷,那只有進(jìn)項(xiàng)和出口的,那不可以退稅嗎?
出口退稅,你符合要求就申請(qǐng),你不符合要求, 你老板出口不就是為了退稅賺這一塊
本月先開(kāi)掉今年所有的出口發(fā)票,下月報(bào)增值稅,報(bào)完增值稅有留抵了,下個(gè)月這樣的情況再申報(bào)出口退稅? 2024-12-27 16:43 可以