同學(xué),你好 你們是建筑企業(yè)嗎??
老師 我們公司又進(jìn)出口 公司現(xiàn)在從北京要遷到南京去,稅務(wù)清算完畢了。但是稅務(wù)局管進(jìn)出口的老師要我們提供海關(guān)的注銷證明。海關(guān)說不用注銷,直接變更走就可以。我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師:我們?cè)谕獾氐墓疽w回北京,外地公司的稅務(wù)已經(jīng)注銷了,北京的稅務(wù)還沒完全辦好,那么我們的個(gè)人所得稅怎么申報(bào)呢?
北京企業(yè)每個(gè)月需要向統(tǒng)計(jì)局申報(bào),還有年末的時(shí)候統(tǒng)計(jì)局申報(bào),那。跟我們電子稅務(wù)局申報(bào)是一個(gè)意思嗎?這大概是啥樣的呀?都申報(bào)什么內(nèi)容???難嗎
老師,我們是江蘇的公司,在北京有臨時(shí)戶,現(xiàn)在要申報(bào)繳納北京房土兩稅,之前老的北京電子稅務(wù)局可以登陸,新的怎么登陸呢,我登陸了,老提示社會(huì)信用代碼不對(duì)
老師 我們是北京的公司 之前都是在北京電子稅務(wù)局報(bào)稅 現(xiàn)在要承包外地的建筑服務(wù) 需要預(yù)繳增值稅嗎?在哪里預(yù)繳呢
老師,我們贈(zèng)送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對(duì)嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個(gè)人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計(jì)入購置成本嗎
去年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系計(jì)算出來發(fā)現(xiàn)不對(duì)等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題,年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤(rùn)有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時(shí)不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報(bào)讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請(qǐng)問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財(cái)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因?yàn)樘幚硗鶃碣~,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 是指的立項(xiàng)申請(qǐng)書嗎?如果立項(xiàng)申請(qǐng)書最下邊最后一欄有項(xiàng)目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個(gè)所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時(shí)工沒有簽合同那種工人,要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
開藥店的
同學(xué),你好 你是河北的公司?和北京有什么聯(lián)系嗎?