建議使用境外提供的訂單,并附上貨物清單、服務(wù)詳情等輔助資料。 原因是境外提供的訂單真實(shí)性和法律效力高,雖可能無(wú)明細(xì),但可通過附加材料解決。而自己整理的合同雖有明細(xì),但對(duì)方未蓋章,存在法律效力瑕疵,易被稅務(wù)機(jī)關(guān)質(zhì)疑真實(shí)性,可能導(dǎo)致備案不通過甚至受處罰。若使用自己整理的合同,應(yīng)爭(zhēng)取讓對(duì)方蓋章確認(rèn)。
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬(wàn)左右。A承接了該項(xiàng)目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項(xiàng)目包給了包工頭C(相當(dāng)于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購(gòu)買了14萬(wàn)的材料用于該項(xiàng)目,又通過公戶付款支付了該項(xiàng)目4萬(wàn)的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請(qǐng)問: 1,對(duì)C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營(yíng)?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個(gè)金額確定是怎么算出來(lái)的?請(qǐng)老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因?yàn)槭切“?,自己把握不?zhǔn),問的有點(diǎn)啰嗦,希望老師就每一個(gè)問題都做個(gè)回復(fù)。謝謝了?。?/p>
老師您好!我司一般納稅人,拿到片石開采權(quán)做的簡(jiǎn)易計(jì)稅!因?yàn)楹炗喌暮贤┴浟看螅袝r(shí)候還要去采購(gòu)碎石,開出去的銷售收入含運(yùn)費(fèi)?,F(xiàn)在有幾個(gè)問題要請(qǐng)教老師: 一,我們要交資源稅嗎,是按照銷售收入基數(shù)交嗎? 二,運(yùn)費(fèi)我們是否可以分開開票!這樣就可以少交資源稅。如果分開開有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。I(yíng)業(yè)執(zhí)照中沒有物流這塊) 三,自己開采的和外購(gòu)的是否要分開記賬(或者是要怎么做臺(tái)賬區(qū)分自采和外購(gòu)),因?yàn)橥赓?gòu)的不用交資源稅吧,這塊不是很清楚!謝謝老師!
出口企業(yè)符合下面條款規(guī)定:1、特準(zhǔn)退(免)稅的貨物范圍:出口出口加工區(qū)的貨物;2、辦理退(免)稅的貨物范圍:出口加工區(qū)的區(qū)外企業(yè)銷售給區(qū)內(nèi)企業(yè)并運(yùn)入出口加工區(qū),并供區(qū)內(nèi)企業(yè)使用的國(guó)產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等;區(qū)外企業(yè)可憑海關(guān)簽發(fā)的出口貨物報(bào)關(guān)單和其他現(xiàn)行規(guī)定的出口退稅憑證,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理退(免)稅;3、經(jīng)海關(guān)監(jiān)管區(qū)域或場(chǎng)所離境的貨物:報(bào)關(guān)進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,視同出口享受退稅,這種進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,可能留在特殊區(qū)域,也可能后續(xù)再離境,無(wú)需提供出境備案清單?,F(xiàn)在出口企業(yè)享受不到出口退稅,稅收機(jī)構(gòu)唯一的理由就是“沒有出境備案清單,不能享受退稅,只能是免稅”。出口企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)?
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請(qǐng)教一下,同一個(gè)公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個(gè)疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時(shí)安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨(dú)簽合同開票簡(jiǎn)易計(jì)稅6%了? 就是這個(gè)問題你說外購(gòu)來(lái)的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機(jī)也是外購(gòu)進(jìn)來(lái)的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購(gòu)的東西提供維護(hù)保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營(yíng)嗎?
郭老師,跨境電商,商務(wù)局海關(guān)稅務(wù)備案都完成,我們銷售日用小商品,比如,公戶付款給供應(yīng)商,他們開具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認(rèn)銷售收入,這個(gè)對(duì)不對(duì) 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉(cāng),把電子口岸的IC卡給貨運(yùn)代理,以我們的名義出口報(bào)關(guān) 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請(qǐng)免稅,如果上游沒有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒有關(guān)系 如果我們是一般納稅人,上游取得進(jìn)項(xiàng)專票,跟報(bào)關(guān)單完全一致,申請(qǐng)退稅的話,是直接按照進(jìn)項(xiàng)票的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅么?
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰(shuí)寫?一個(gè)月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個(gè)體戶一般納稅人,7月28日辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報(bào)的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個(gè)房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計(jì)算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開
9月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選確認(rèn),想撤回重新勾選怎么操作
個(gè)體工商戶也可以像公司那樣買社保了嗎?
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,本期收入含個(gè)人社保和公積金部分嗎?
老師境外的訂單也是沒有蓋章的,銷售有硬件和軟件服務(wù),就因?yàn)槌隹谕硕愄峁┑氖亲约赫淼暮贤?,再提供境外訂單備案,有出入,前后不一?
另外跨境免稅服務(wù)金額我填硬件和軟件金額合計(jì)的嗎?有些區(qū)做電子稅務(wù)備案就可以了,但有些區(qū)跨境服務(wù)還要在商委備案嗎
合同與訂單不一致 這種情況易被質(zhì)疑,若輕微錯(cuò)誤可準(zhǔn)備說明;若實(shí)質(zhì)差異,要和境外客戶溝通修訂,保證一致后重新備案。 跨境免稅服務(wù)金額填寫 通常填硬件和軟件金額合計(jì),但要保證都符合免稅規(guī)定,剔除非免稅部分。 跨境服務(wù)備案 有些地區(qū)電子稅務(wù)備案就行,有些還需要在商委備案,要按當(dāng)?shù)匾鬁?zhǔn)備材料進(jìn)行備案
就是沒有看到具體文件要求,這個(gè)稅務(wù)局也不出一個(gè)文件,不清楚要不做
這個(gè)你可以問問當(dāng)?shù)囟惥只蛘?2366的
咨詢起來(lái)各有說法,哈哈謝謝老師
是的 所以最好是問問當(dāng)?shù)囟惥?