你好,這個屬于勞務(wù)所得,個稅稅率是20%

老師好咨詢個問題,包工包料的工程發(fā)票開幾個點(diǎn)的呀,是按材料和人工分開開還是,可以全開九個點(diǎn)的工程服務(wù)呀
老師好,個人去代開發(fā)票24萬,開咨詢服務(wù)的發(fā)票,要收多少個點(diǎn)的個人所得稅呢,計(jì)稅依據(jù)是什么?
個人代開的工程服務(wù)的發(fā)票的個人經(jīng)營所得稅的稅率是多少
老師,個人給企業(yè)開咨詢服務(wù)類發(fā)票的話,這筆款項(xiàng)需要交多少個點(diǎn)的個人所得稅呀
老師,想問下我們公司是做工程服務(wù)的,有一個自然人為我們公司提供了工程報(bào)價(jià)服務(wù),那對方去稅局代開發(fā)票的時候是要開什么類型的發(fā)票給我們呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


那我之前來160萬的工程發(fā)票,個人所得稅—經(jīng)營所得15841.58元呀
生產(chǎn)經(jīng)營所得是個體戶才有的啊
我們是個人帶上工程合同去開的,160萬 開的就是經(jīng)營所得15841.58元個人。
這個是根據(jù)利潤計(jì)算的生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,你這里沒利潤無法計(jì)算
我們有利潤 成本費(fèi)用的 可以享用個體工商戶開具 經(jīng)營所得發(fā)票的吧
是的,你分析的是對的這個
好的 謝謝老師
不客氣祝你工作順利