你好,不能更正進(jìn)項(xiàng)稅的,意味著需要全額補(bǔ)交這部分未開票收入的進(jìn)項(xiàng) 和滯納金 可以和專管員商量,補(bǔ)交到最近一次申報(bào)期,然后確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),也不用交滯納金
就是我這現(xiàn)在有個(gè)這樣的事2月份由于疫情期間在家申報(bào)增值稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在要是更正申報(bào)的話有稅款了,我這有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以把2月份的申報(bào)表作廢了,重新認(rèn)證申報(bào)呢?
老師,我12月份發(fā)現(xiàn)2月份的稅務(wù)申報(bào)表錯(cuò)了,然后我更正申報(bào),發(fā)現(xiàn)后邊月份的報(bào)表合計(jì)數(shù)還是以前沒有更正的合計(jì)數(shù),難道還要把以后月份的都重新更正嗎
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報(bào)金額,有10多萬(wàn)現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報(bào)表。請(qǐng)問一下更正申報(bào)了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會(huì)計(jì)憑證
老師 我想請(qǐng)問一下 發(fā)現(xiàn)今年以前月份的高鐵進(jìn)項(xiàng)我賬上做了,但沒有在月度增值稅申報(bào)表里面申報(bào)抵扣,如果我更正申報(bào)的話,不是還會(huì)有退稅嗎 。我直接更正報(bào)表就行了嗎 退的稅正??梢粤舻謱?duì)嗎
更正去年11月增值稅申報(bào)表,銷項(xiàng)稅額35000元,因?yàn)椴豢梢栽俟催x進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)時(shí)11月申報(bào)表有一個(gè)稅控盤可抵扣金額1180元,現(xiàn)在更正并且使用,是記到現(xiàn)在4月份的憑證還是調(diào)整到去年11月記賬憑證里?
老師,預(yù)收款確認(rèn)收入嗎
老師好,環(huán)衛(wèi)公司,除了工人工資做到了管理費(fèi)用里了,其他的支出做到工程施工還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了
老師,數(shù)電用戶的認(rèn)證結(jié)果清單,是在新電子稅務(wù)局打印的,稅控用戶是在哪打???
我的套餐怎么升級(jí),才能學(xué)稅務(wù)師的課程?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免稅,如果一月3萬(wàn),2月18萬(wàn),3月1萬(wàn),合計(jì)季度22萬(wàn),這種季度合計(jì)小于30萬(wàn),但其中有個(gè)月度超過了10萬(wàn),可享受這個(gè)免稅政策嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該怎么設(shè)置二級(jí)科目
你好我們是商貿(mào)公司,成本過高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫說明,請(qǐng)問有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解