您好,你只要是能申報(bào)上去就成,但是一般都不能申報(bào)才對(duì)
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師,我剛來這家企業(yè),建筑業(yè),9月份開出普通發(fā)票了,沒申報(bào),還有些進(jìn)項(xiàng)留抵了,申報(bào)增值稅居然能成功,不太理解。我現(xiàn)在直接把9月份增值稅報(bào)表重新更正申報(bào)就可以嗎?
老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心,之前沒有會(huì)計(jì)沒有賬,申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來申報(bào)。
老師,我現(xiàn)在接手一家新公司, 是建筑設(shè)計(jì)行業(yè),剛剛5月份才開業(yè),上個(gè)季度是0申報(bào),現(xiàn)在找我做賬報(bào)稅。我想問下怎么操作呢?是要先上電子稅務(wù)局看要報(bào)什么稅,然后從5月份開始補(bǔ)憑證補(bǔ)報(bào)表嗎?
請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司需要填增值稅及附加稅申報(bào)三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))申報(bào)表嘛?我前面沒有填過。這次發(fā)現(xiàn)就是從5月份電子稅務(wù)局變更網(wǎng)頁后,這個(gè)申報(bào)三自動(dòng)生成有數(shù)。
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
我進(jìn)去后顯示的是非正常戶,但是我點(diǎn)了查詢,里面顯示辦理的頁面然后我就辦理了,但是我還是非常成戶,因?yàn)椴荒荛_發(fā)票
哦,這種情況我估計(jì)還是得去稅務(wù)解除非正常才成
老師您看下就是這種頁面,現(xiàn)在就剩我報(bào)表還沒報(bào)送呢
對(duì),雖然申報(bào),但還是要去稅務(wù)解除申報(bào),我昨天去問了說是一條未申報(bào)罰款50, 不知道我報(bào)了后還有沒有罰款了
罰款已經(jīng)產(chǎn)生了,你得繳納罰款才行