借:本年利潤
貸:應(yīng)付職工-社保
5月份沒有計提6月份社保,6月份沒有繳納社保,7月份補繳了6月份的社保。7月份會計分錄怎么做
老師,我們11月份報10月份的稅,增值稅,附加稅,個稅,社保都有金額,我要計提的話,怎么計提???分錄怎么寫呀
去年10月份-12月份的社保計提了,但是沒有做付款的分錄,現(xiàn)在可以直接補上嗎,還有去年10-12月份財務(wù)費用沒有做分錄,這個現(xiàn)在補上需要怎么做分錄
老師,本月1 月份的社保在一月份計提,那12月份的社保呢,沒有在11月份的時候計提,因為剛成立公司,那我這邊要怎么做分錄呢
老師,去年疫情社保有三個月緩交的,12月份補繳了,現(xiàn)在分錄怎么寫?需要計提嗎
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
老師,我之前6月份是7月份補提是按正常的分錄補的,現(xiàn)在賬不平了,怎么調(diào)整呀
賬為什么不平了,你補計提的,不是發(fā)放的嗎?
我補提是借:管理費用(社保)貸:應(yīng)付職工薪酬(社保),現(xiàn)在貸方余額是我七月補提的金額
貸方的應(yīng)付,你前面不是付了嗎,就平掉了