是的,都是計(jì)入差旅費(fèi)

老師,研發(fā)人員出差,在網(wǎng)上定的機(jī)票買的意外傷害保險(xiǎn),這個(gè)費(fèi)用可以記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)里面嗎?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)是記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)嗎,是在網(wǎng)上訂的機(jī)票,有一個(gè)意外保險(xiǎn),這個(gè)怎么記入啊
購買飛機(jī)票同時(shí)購買了保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)是另外單獨(dú)開的發(fā)票,可以并入飛機(jī)票里記入差旅費(fèi)嗎?,做賬如何做
老師,買機(jī)票附帶買的保險(xiǎn)沒發(fā)票,怎么入賬啊?可以合并記到差旅費(fèi)然后匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師你好,員工在攜程訂了機(jī)票,然后有些附帶了意外傷害險(xiǎn),開發(fā)票出來報(bào)銷的時(shí)候,這個(gè)險(xiǎn)可以計(jì)入差旅費(fèi)一起計(jì)算嗎
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開外銷發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購買小作坊無法開票,請(qǐng)問去稅務(wù)代開發(fā)票可以嗎?開專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個(gè)人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我?。渴菍?duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?


退票費(fèi)500,也可以嗎
是的,那個(gè)也計(jì)入差旅費(fèi)
退票費(fèi),也計(jì)入,經(jīng)理代理*退票費(fèi),只有500,只有發(fā)票,
嗯嗯,如果沒有出差,就計(jì)入管理費(fèi)用-其他
是出差 老師,過路過橋費(fèi)票,外地的和本地的,都可以去交通費(fèi)或者差旅費(fèi)嗎
是的,那個(gè)出差發(fā)生的都計(jì)入差旅費(fèi)
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開了今年專票(10月份開的),那么現(xiàn)在問題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
可以的,正確申報(bào)增值稅就行
好的,多謝老師
好的,多謝老師
不客氣,周末愉快!如果感覺還不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。