是的,都是計(jì)入差旅費(fèi)
老師,研發(fā)人員出差,在網(wǎng)上定的機(jī)票買的意外傷害保險(xiǎn),這個(gè)費(fèi)用可以記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)里面嗎?
老師,研發(fā)人員的差旅費(fèi)是記入研發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)嗎,是在網(wǎng)上訂的機(jī)票,有一個(gè)意外保險(xiǎn),這個(gè)怎么記入啊
購(gòu)買飛機(jī)票同時(shí)購(gòu)買了保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)是另外單獨(dú)開(kāi)的發(fā)票,可以并入飛機(jī)票里記入差旅費(fèi)嗎?,做賬如何做
老師,買機(jī)票附帶買的保險(xiǎn)沒(méi)發(fā)票,怎么入賬啊?可以合并記到差旅費(fèi)然后匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師你好,員工在攜程訂了機(jī)票,然后有些附帶了意外傷害險(xiǎn),開(kāi)發(fā)票出來(lái)報(bào)銷的時(shí)候,這個(gè)險(xiǎn)可以計(jì)入差旅費(fèi)一起計(jì)算嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我們是小規(guī)模企業(yè),目前是虧損狀態(tài),現(xiàn)在開(kāi)的是普票,現(xiàn)在有3個(gè)問(wèn)題想咨詢,1.我們要替禹公司代采購(gòu)貨物,賣貨的果公司要開(kāi)票給我哦公司,是開(kāi)多少點(diǎn)發(fā)票合適?我們收取禹公司代采費(fèi)用多少合適?2.因?yàn)榇韶浳锝o禹,所以要賣貨給禹公司要開(kāi)專票,但是只開(kāi)一個(gè)點(diǎn),禹公司不同意,怎么解決呢?3.怎么走賬比較合理?
cpa的真題找哪個(gè)老師要
小規(guī)模納稅人,銷售自己公司的土地,區(qū)分新老項(xiàng)目嗎,還是一律開(kāi)具5%的
老師申報(bào)增值稅比對(duì)異常強(qiáng)制性進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭且慧缃痤~。是不是借:做營(yíng)業(yè)外支出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增稅
老師,河南省的,想考中級(jí),以前有從業(yè)資格證,還需要繼續(xù)教育嗎
海路運(yùn)輸可以寫(xiě)水路運(yùn)輸嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,銷售自己公司的土地,需要繳納什么稅,稅率多少,有稅收優(yōu)惠政策嗎
車輛計(jì)提折舊借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊。資產(chǎn)負(fù)債表在產(chǎn)品存貨有余額。什么問(wèn)題?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)算憑證無(wú)效和不予受理有什么區(qū)別啊, 書(shū)上:未使用按中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù),票據(jù)無(wú)效;未使用中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定格式的結(jié)算憑證,銀行不予受理。 判斷題:未使用中國(guó)人民銀行統(tǒng)一規(guī)定格式的結(jié)算憑證,結(jié)算憑證無(wú)效。這是對(duì)還是錯(cuò)啊
企業(yè)的個(gè)人所得稅完憑證在那里下載?
退票費(fèi)500,也可以嗎
是的,那個(gè)也計(jì)入差旅費(fèi)
退票費(fèi),也計(jì)入,經(jīng)理代理*退票費(fèi),只有500,只有發(fā)票,
嗯嗯,如果沒(méi)有出差,就計(jì)入管理費(fèi)用-其他
是出差 老師,過(guò)路過(guò)橋費(fèi)票,外地的和本地的,都可以去交通費(fèi)或者差旅費(fèi)嗎
是的,那個(gè)出差發(fā)生的都計(jì)入差旅費(fèi)
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開(kāi)了今年專票(10月份開(kāi)的),那么現(xiàn)在問(wèn)題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開(kāi)了今年專票(10月份開(kāi)的),那么現(xiàn)在問(wèn)題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
還有,老師,發(fā)票紅沖去年普票,開(kāi)了今年專票(10月份開(kāi)的),那么現(xiàn)在問(wèn)題是,以前記賬公司用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 那么可不可以結(jié)轉(zhuǎn)一筆吧紅沖以前那個(gè)未交增值稅負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)負(fù)數(shù),可以不,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,因?yàn)樨?fù)數(shù)意味著紅沖了發(fā)票,可入賬科目不同,但總數(shù)不變
可以的,正確申報(bào)增值稅就行
好的,多謝老師
好的,多謝老師
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