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宋生老師,你好。有一家合伙企業(yè),合伙人之一是個自然人,平時每季度申報經(jīng)營所得。這個月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)給一個別的公司了。2025年1月份申報的時候,是不是就不用從系統(tǒng)里申報這個經(jīng)營所得了吧?

2024-12-20 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-20 11:20

你好,你的股東都是公司了對不對

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:20

轉(zhuǎn)完以后合伙人都是公司了。對對,是的。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:23

你好,這個有利潤仍然是需要申報的。 只是分紅是分給企業(yè),不是個人

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:24

我是想問這個個稅從1月份開始我就不用申報了吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:28

你好,這個仍然是需要申報的。

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:29

做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,為什么還要申報,合伙人不是自然人了啊。

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:30

都是公司了。為什么還要申報經(jīng)營所得的那個個稅?

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:33

分紅分給企業(yè)。企業(yè)正常交企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在是問這個個稅,是不是不用繳納了?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:33

你好,這個是另外的了,合伙企業(yè)就是交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的 至于股東,是另外的事情。

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:40

合伙企業(yè)的合伙人是自然人的時候,才交經(jīng)營所得吧?都是法人股東,不用申報這個經(jīng)營所得吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:41

你好,這個跟是個人還是公司無關(guān)了。 法人股東,就看后面還要不要另外交企業(yè)所得稅

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:47

有關(guān)系啊。我想確定一下這個自然人的經(jīng)營所得我還需要申報嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:49

你好,是的。是需要的。 1、合伙企業(yè)雖然名為“企業(yè)”,但并不是《企業(yè)所得稅法》調(diào)整的納稅主體,不需要繳納企業(yè)所得稅。2、合伙企業(yè)雖然不是納稅主體,但作為核算主體,應(yīng)當(dāng)先核算出扣除費用后應(yīng)該分配給所有合伙人的所得和企業(yè)當(dāng)年留存的所得(利潤),即合伙企業(yè)取得生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得后,確定應(yīng)納稅所得進(jìn)而將“稅基”分配到合伙人。3、分配后,由合伙人繳稅。如果合伙人是自然人的,繳納個人所得稅;如果合伙人是法人或其他組織的,繳納企業(yè)所得稅。

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:51

轉(zhuǎn)讓后合伙人就是法人股東了啊。和個人所得稅就沒關(guān)系了吧?所以這個個稅系統(tǒng)中的經(jīng)營所得模塊就不申報了吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:56

你好,我剛剛電話咨詢了稅務(wù)局。變更過后,從下個申報起開始,可以不用申報這個稅種了。

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:57

哦哦,那就是說2025年1月份的時候就不用申報這個個稅的稅種了哈?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:58

你好,是的,就是這個意思。你可以聯(lián)系稅務(wù)局取消對應(yīng)的稅種認(rèn)定。

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 11:59

好的。感謝宋生老師,讓您費心了,謝謝。

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:59

你好不用客氣的了。

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 20:24

宋生老師,公司是小規(guī)模納稅人。開票30萬以內(nèi)免交增值稅的那一部分,還需要做賬做到營業(yè)外收入里邊嗎?

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快賬用戶9098 追問 2024-12-20 20:25

需要把免交的這塊增值稅做一筆會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-20 20:40

您好,如果你有計提,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-減免稅額

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