同學(xué)你好! 這種情況無法規(guī)避, 如果稅局不查,也暫且沒有啥事,一旦查了 你可能就是,能拿出,老板讓你開票的 ,不是你自己要開成這樣的 證據(jù)。 最好的辦法,還是讓老板以后不要這樣開了,否則,因小失大
您好老師,我公司是運輸公司去年承接部隊運輸?shù)臉I(yè)務(wù),去年已根據(jù)實際運輸量開具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運費,已全款打入公賬,現(xiàn)在部隊上說他們今年審計出去年噸位有誤差500元,不需要作廢去年發(fā)票重新開具,讓我們從公賬給他們退回該款項,注明是退去年多付運費,部隊也開具收據(jù),這個該怎么賬務(wù)處理?
請問老師:20年12月我們給對方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實際經(jīng)營人還是我們老板,現(xiàn)在對方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款,說是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬專票會不會有風(fēng)險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
老師,我們公司買了輛貨車,先付的首付款,后面每個月付,但是發(fā)票對方已經(jīng)全額開過來了,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢,并且每個月付的這部分還不是從公司賬戶出去的,因為當(dāng)時留的銀行卡是我們老板娘的,公司需要把錢先轉(zhuǎn)給老板娘,老板娘在付每期貸款的,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,我去年畢業(yè)做的內(nèi)賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業(yè),老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉(zhuǎn)款給老板個人的款項特別多,老會計是計入到內(nèi)賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現(xiàn)金的情況也是很多……)現(xiàn)在我不知道該怎么辦自己經(jīng)驗各方面也還欠缺?內(nèi)賬也是亂的不行,財務(wù)系統(tǒng)登賬也是不連續(xù),亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現(xiàn)在不知道還有沒有必要繼續(xù)留在這個公司呆下去,我怕風(fēng)險太大了……
老師好,我們是貿(mào)易公司,賣飲料的,公司飲料庫存金額在550萬左右,老板自己銷了400萬左右,都是一些小商鋪,個人這些七七八八的,都沒有開發(fā)票出去,現(xiàn)在申請為一般納稅人后老板才告知這個事情,也就是說實際庫存只有150萬的貨了,但是賬上還有400萬的庫存是已經(jīng)銷了,但是沒有開具發(fā)票的,怎么辦呀,現(xiàn)在已經(jīng)成為一般納稅人了,現(xiàn)在開票都沒有專票抵扣了,該怎么做呢?
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會的會議費用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請問一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報 繳費基數(shù) 是十二個月的合計嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
1,匯算清繳時,收入是按照合同確認還是發(fā)票; 2.縣級撥付獎補資金算不算收入
請問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報都需要申報什么?稅率多少?
老師,請問固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?