你好可以的,操作沒問題。

老師您好,我這邊做了一個學校的年審,其中有一筆其他應收款5萬元,是代一個幼兒園預付的定金,預備發(fā)函證時,會計說函證不回來,差不多是筆糊涂賬,對方單位不予回函,大概率收不回來。那我這邊需要計提壞賬準備么,賬齡已經(jīng)超5年,上年度審計未做調整,我這邊怎么處理比較合適呢,謝謝您
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:應收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結轉壞賬準備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結轉 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師,就是我們公司賬務處理,計提應收賬款壞賬準備,營業(yè)外支出就增加,因為沒有信用減值損失科目,這是計提壞賬準備,稅法不認可我到時候匯算清繳調增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計提壞賬準備的哈,老師,因為應收賬款沒收到款,如果就一直放在應收賬款,我們未分配利潤實際是虛數(shù),因為未分配利潤數(shù)據(jù)來源于收入個支出,收都沒收回錢,所以未分配利潤是虛數(shù),按照未分配利潤來看分紅,不符合真實,我不知道我理解對不對,老師
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候??顚S?,用于收購辣椒,然后用5個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候??顚S?,用于收購辣椒,然后用5個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉私人卡限額了,款取不出來,老板想轉到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
公司是一般納稅人,出售使用過的汽車,開具了13%的專票,之前的汽車稅額已抵扣,現(xiàn)在可以用其他留底進項抵扣銷項稅額嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權平均的,大部分是當期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分攤到每一種產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導致產(chǎn)品成本核算不準確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?

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那調增時賬務需要處理嗎
你好,這個不需要單獨做憑證。