你好可以的,操作沒問題。
老師您好,我這邊做了一個學(xué)校的年審,其中有一筆其他應(yīng)收款5萬元,是代一個幼兒園預(yù)付的定金,預(yù)備發(fā)函證時,會計(jì)說函證不回來,差不多是筆糊涂賬,對方單位不予回函,大概率收不回來。那我這邊需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備么,賬齡已經(jīng)超5年,上年度審計(jì)未做調(diào)整,我這邊怎么處理比較合適呢,謝謝您
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營業(yè)外支出就增加,因?yàn)闆]有信用減值損失科目,這是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款沒收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤實(shí)際是虛數(shù),因?yàn)槲捶峙淅麧檾?shù)據(jù)來源于收入個支出,收都沒收回錢,所以未分配利潤是虛數(shù),按照未分配利潤來看分紅,不符合真實(shí),我不知道我理解對不對,老師
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師個人做一件代發(fā)的入駐我們公司平臺,下個月我要給他們報個稅嗎?以什么理由報?不多最多的三千塊錢
律師取現(xiàn)發(fā)的過節(jié)費(fèi),要交個稅嗎
退休職工也可以- 按“工資、薪金所得”計(jì)稅對嘛?若退休人員與用人單位簽訂一年以上(含一年)勞動合同(協(xié)議),存在長期或連續(xù)的雇用與被雇用關(guān)系,且因事假、病假、休假等原因不能正常出勤時,仍享受固定或基本工資收入。。。。
其他應(yīng)付借方余額10,其他應(yīng)收借方余額6萬,是同一業(yè)務(wù),怎么對沖?
老師好,請問一下 以公司名義開期貨賬戶有什么利弊嗎?賺錢了需要申報交稅嗎?具體怎么申報?
老師,有個個體戶企業(yè),沒有開銀行賬戶,法人個人打款到我公司可以嗎
補(bǔ)繳23年增值稅,會計(jì)分錄要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
A公司是生產(chǎn)制造型企業(yè),可以將公司員工派遣至B公司工作嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
老師,那個營業(yè)帳簿印花稅,零申報了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓反饋一下,怎么寫,
固定資產(chǎn)借11443.45 累計(jì)折舊貸11443.45 請問如何把這倆科目清零
那調(diào)增時賬務(wù)需要處理嗎
你好,這個不需要單獨(dú)做憑證。