如果是預(yù)付款項(xiàng): 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫(kù)存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目)7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 通過(guò)公戶支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:預(yù)付賬款 13000 貸:銀行存款 20000 如果是多付貨款: 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫(kù)存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 貸:銀行存款 20000 后續(xù)對(duì)方退回多付貨款時(shí): 借:銀行存款 13000 貸:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費(fèi)用: 假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費(fèi)用和 13000 元的其他費(fèi)用(如服務(wù)費(fèi)等),且其他費(fèi)用未取得發(fā)票: 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫(kù)存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:管理費(fèi)用 / 其他相關(guān)費(fèi)用 13000(沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額) 貸:銀行存款 20000
老師您好,我在7月給對(duì)方開(kāi)票1541530元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有扣任何稅費(fèi),收到款后,按原來(lái)的數(shù)字給對(duì)方公司轉(zhuǎn)過(guò)去了,然后10月我跟對(duì)方要了稅費(fèi),增值稅和附加稅加起來(lái)17094.2元,然后對(duì)方給了我2萬(wàn)元,他們沒(méi)用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在不知道怎么做進(jìn)來(lái)的這筆錢的分錄,麻煩您說(shuō)一下,謝謝老師。
老師您好,關(guān)聯(lián)公司把其中一個(gè)車間賣給我公司管理,1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬(wàn)元,2.然后對(duì)方再把工資款10+稅1.3=11.3萬(wàn)匯給我司(公賬),3.我司開(kāi)增值稅專票11.3萬(wàn)(按貨款)給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)3個(gè)問(wèn)題如何做分錄把賬平掉呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開(kāi)了一張普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是1萬(wàn)元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對(duì)方B公司只支付給我們9901元(說(shuō)我們開(kāi)普通給他們只支付不含稅價(jià)給我們),這時(shí)候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請(qǐng)老師把分錄寫(xiě)出來(lái)。謝謝
老師您好,我們買了一塊地,先付給了對(duì)方拍賣傭金2萬(wàn)元 我的分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 第二個(gè)月收到了發(fā)票,我不知道怎么做分錄,麻煩您說(shuō)下,謝謝老師
你好 老師 我想問(wèn)一下 我們單位支付一筆9000元的費(fèi)用,給私人對(duì)方不能給我們開(kāi)具發(fā)票,但是對(duì)方可以給我們提供實(shí)際收款人的身份證號(hào)碼和手機(jī)號(hào),收據(jù),請(qǐng)問(wèn)我想入賬,怎么在稅務(wù)上處理呢?個(gè)稅上如何申報(bào),這個(gè)公司才能作為所得稅成本抵扣!
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書(shū)》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!