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老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們開(kāi)具發(fā)票7000元,實(shí)際我們給人家用公戶付款2萬(wàn),我如何做賬合理呢?按發(fā)票金額7000元做賬。銀行流水對(duì)不上,麻煩老師給我指導(dǎo)一下,謝謝

2024-12-18 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 16:52

如果是預(yù)付款項(xiàng): 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫(kù)存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目)7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 通過(guò)公戶支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:預(yù)付賬款 13000 貸:銀行存款 20000 如果是多付貨款: 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫(kù)存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 貸:銀行存款 20000 后續(xù)對(duì)方退回多付貨款時(shí): 借:銀行存款 13000 貸:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000 如果包含其他費(fèi)用: 假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費(fèi)用和 13000 元的其他費(fèi)用(如服務(wù)費(fèi)等),且其他費(fèi)用未取得發(fā)票: 收到 7000 元發(fā)票時(shí): 借:原材料 / 庫(kù)存商品等 7000 貸:應(yīng)付賬款 7000 支付 20000 元時(shí): 借:應(yīng)付賬款 7000 借:管理費(fèi)用 / 其他相關(guān)費(fèi)用 13000(沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額) 貸:銀行存款 20000

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2024-12-18
同學(xué)你好,如果油費(fèi)是你們負(fù)擔(dān),對(duì)方讓你們開(kāi)3萬(wàn),你讓對(duì)方開(kāi)1要
2024-05-18
同學(xué)你好 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款
2022-03-09
你好,他提供這些你沒(méi)法稅前扣除啊。借額管理費(fèi)用等,貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅按照勞務(wù)報(bào)酬,你即使給他申報(bào)了個(gè)稅,他沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)法抵扣所得稅的。
2023-12-28
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
2021-12-27
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