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報關(guān)單上顯示的監(jiān)管方式為:貨樣廣告品、其他進(jìn)出口免費,因為是免費的,所以也沒有向?qū)Ψ竭M(jìn)行收匯,而且因為是免費的不是一般貿(mào)易我們也沒有開免稅的發(fā)票。請問這種情況我需要進(jìn)行視同銷售的申報,或者說其他形式的申報嗎?

2024-12-18 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-18 16:48

這種情況一般不需要視同銷售申報,但要進(jìn)行增值稅、消費稅免稅申報。申報時將出口報關(guān)單、出口發(fā)票等憑證按規(guī)定裝訂成冊留存?zhèn)洳?,不用報送《免稅出口貨物勞?wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:31

增值稅的申報,免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:32

同學(xué)你好 出口免稅的話就是免稅

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:33

樣品所對應(yīng)的進(jìn)項也可以正常抵扣,對吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:34

同學(xué)你好 視同內(nèi)銷就可以抵扣

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:38

上面說的情況不屬于視同內(nèi)銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:39

第一次是視同內(nèi)銷 你5.31分追問免稅了

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這種情況一般不需要視同銷售申報,但要進(jìn)行增值稅、消費稅免稅申報。申報時將出口報關(guān)單、出口發(fā)票等憑證按規(guī)定裝訂成冊留存?zhèn)洳?,不用報送《免稅出口貨物勞?wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。
2024-12-18
同學(xué)你好 這個可以的 繳稅就行了
2021-08-23
同學(xué)你好,備案就是,出口企業(yè)應(yīng)在申報出口退(免)稅后15日內(nèi),將所申報退(免)稅貨物的下列單證,按申報退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點,以備主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。
2023-11-12
你好,首先就是要在以后的支出中,報銷單都開具公司抬頭的發(fā)票,根據(jù)發(fā)票從公戶報銷 之前的可以先根據(jù)代理公司的科目余額等做起初
2024-02-29
問題1:針對無法履行的義務(wù)無法收款的部分100萬需要開具紅字發(fā)票不? 答:是的,對于無法履行的義務(wù)和無法收款的部分100萬元,你需要開具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)進(jìn)行沖銷。這是因為你的實際收款金額與原先開具的發(fā)票金額不符,需要通過紅字發(fā)票來調(diào)整。 問題2:需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報不? 答:是的,由于你的實際收款金額少于報關(guān)單金額,你需要在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報。這將確保你的退稅金額與實際收款金額一致。 問題3:是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發(fā)票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧? 答:是的,你需要將無法收回的這部分100萬元計算銷項稅額。由于你的發(fā)票是免稅的,你需要按照適用的稅率(如13%)計算銷項稅額。然后,你可以選擇不開具發(fā)票申報增值稅銷項稅額,或者選擇進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。這兩種方式中選擇一種即可。
2023-12-13
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