應(yīng)按 800 萬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 從會計(jì)準(zhǔn)則看,自建固定資產(chǎn)成本是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的必要支出,這 800 萬都屬于此范圍,沒發(fā)票的 300 萬可以先暫估入賬。 在稅務(wù)方面,轉(zhuǎn)固按 800 萬入賬后,企業(yè)所得稅匯算清繳時,對于沒發(fā)票的 300 萬對應(yīng)的折舊額要納稅調(diào)整,取得發(fā)票后再調(diào)整。
老師,您好!是這樣的當(dāng)時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團(tuán)體意外險,后來因?yàn)橐恍┰?,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做?。?/p>
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時間,我發(fā)現(xiàn)原來的會計(jì)在做賬時,因2019年年底成立的公司,開了一些銷項(xiàng)發(fā)票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會計(jì)就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款),截止到目前,我看其他應(yīng)付款的貸方金額過大,怕引起稅務(wù)的關(guān)注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
2.甲機(jī)械制造有限公司是大型國有企業(yè),2021年發(fā)6月,甲公司同供貨商乙公司簽訂一份金額為100萬元的購銷合同。合同約定:供貨商乙公司交貨后甲公司支付貨款。7月份,供貨商乙公司按合同約定按時交貨,前進(jìn)公司驗(yàn)收入庫。但因各種因素的影響,前進(jìn)公司產(chǎn)品銷售不暢,資金緊張,未能及時付款。供應(yīng)商乙公司多次催促前進(jìn)公司支付貨款,甲公司隨即簽發(fā)了面額為100萬元的轉(zhuǎn)賬支票一張,交給供應(yīng)商乙公司。供應(yīng)商乙公司到銀行提示付款時,銀行以甲公司的賬戶余額不足拒絕付款。請根據(jù)上述材料分析回答:(1)現(xiàn)階段我國票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)有幾種,屬于見票即付的即期票據(jù)有哪些?(2)什么是銀行支票和空頭支票?(3)本案中甲乙兩個公司之間的票據(jù)糾紛應(yīng)該怎樣處理?
老師你好,本次問題是:沒有理解圖中合同損失的計(jì)算和分錄?有沒有大白話講一下好理解。 2×21年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一份辦公樓建造合同,甲公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理,乙公司按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量,每年年末與甲公司結(jié)算一次。假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時段履行的履約義務(wù),甲公司按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度。相關(guān)資料如下: 資料一:甲公司預(yù)計(jì)該辦公樓建造于2×23年12月31日完工,工程總造價為12 000萬元,預(yù)計(jì)總成本為10 000萬元。 資料二:截至2×21年12月31日,甲公司實(shí)際發(fā)生履約成本2 000萬元,其中原材料800萬元,應(yīng)付職工薪酬1 200萬元,預(yù)計(jì)總成本仍為10 000萬元。乙公司與甲公司結(jié)算合同價款3 000萬元,甲公司實(shí)際收到合同價款1 500萬元。
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場正在建設(shè)中,市場建設(shè)總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預(yù)收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個月我就要確認(rèn)30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計(jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本,對嗎老師,我應(yīng)該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,涉稅事項(xiàng)聯(lián)系人填寫外省項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運(yùn)費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
老師,為啥財(cái)務(wù)要審核別人錄的進(jìn)貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機(jī)、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因?yàn)橘|(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔(dān),說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項(xiàng)目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項(xiàng)稅額是50,進(jìn)項(xiàng)稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費(fèi)會計(jì)分錄怎么做
好的,那我們先按800萬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),匯算清繳時再做納稅調(diào)整,后期對方也說了不提供發(fā)票,我們有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
同學(xué)你好 這么多的金額會備查賬或問話
那我們可不可以只按發(fā)票做500萬的固定資產(chǎn)?
同學(xué)你好 付款沒發(fā)票的金額要調(diào)增
我的意思是,我只做500萬的固定資產(chǎn),另外300萬沒有發(fā)票就不做固定資產(chǎn)了
那你公戶付款了嗎?沒公戶付款才可以不做
這個800萬都是一般戶付的款,當(dāng)時用一般戶在銀行貸款了800萬,然后每個月在還貸,那應(yīng)該做500萬的固定資產(chǎn)還是800萬的?
那你就應(yīng)該做八百萬的
如果做800萬的固定資產(chǎn),我這個房屋是50年折舊嗎?如果是的,那每年的企業(yè)所得稅匯算清繳都要做調(diào)增好麻煩,有沒有更簡單的賬務(wù)處理方法呢?
可以按五十年折舊 2.只能是每年調(diào)增沒有發(fā)票的那部分的折舊
不好意思老師,我剛剛又梳理了一下,查了流水,一般戶的800萬跟乙公司沒有關(guān)系,我公司是從基本戶里轉(zhuǎn)給乙公司了500萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?。?
同學(xué)你好 你們不打款給乙公司嗎
這個有點(diǎn)復(fù)雜,我公司從基本戶打了500萬給乙公司,從一般戶打了800萬給乙公司(一般戶沒有做賬,只有找銀行貸款的800萬,打給了乙公司,然后每個月從個人戶在還款),但乙公司現(xiàn)在只給我們開500萬的票。
那一共是1300萬呀 一般戶的也得做賬哦 不做不可以的
一般戶的800萬是以廠房抵押貸款付給乙公司的工程款,其實(shí)每個月的還款是乙公司在還,(打給我公司的法人私戶,然后從法人的轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)一般戶在還款),明面上講是付了1300萬乙公司,但本質(zhì)是就付了500萬,不好意思老師,有點(diǎn)裹人。
那這個八百萬收回來還給一般戶
800萬每個月在還貸款,一下收不回來,我現(xiàn)在固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么做,做多少萬?我有點(diǎn)懵了,老師我只剩最后一次追問了,麻煩指導(dǎo)一下,謝謝了
掛其他應(yīng)收款 收回多少沖多少
固定資產(chǎn)就是按五百萬